你好,你這個(gè)是什么意思?
增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減怎么做帳務(wù)處理?
老師,上個(gè)月有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)月抵扣的時(shí)候,賬務(wù)上需要怎么處理?
就是把上月進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的帳務(wù)處理,抵扣完進(jìn)項(xiàng)要留抵的帳務(wù)處理
如果是進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)互沖有留抵也是跟留抵帳務(wù)處理一樣嗎
購(gòu)車的進(jìn)項(xiàng)票當(dāng)月不認(rèn)證抵扣,付款時(shí)帳務(wù)處理
老師,公司要減資,注冊(cè)資金5000萬,減到650萬,未分利潤(rùn)為負(fù)數(shù)-660萬,這個(gè)退回股東的錢咋算
老師好我新接的帳怎么建賬呢
我收到了500,客戶有優(yōu)惠券支付為480,客戶要求開具480的發(fā)票,這發(fā)票應(yīng)如何開具?做賬怎么做
收據(jù)和手撕發(fā)票上面的章不一樣,可以不老師
老師你好就是我們是谷物加工企業(yè),我們的加工糧食的工人的工資入什么科目?
醫(yī)療器材有試用的產(chǎn)品該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,不是銷售給醫(yī)院是給醫(yī)院試用,我結(jié)轉(zhuǎn)成本還是按照之前采購(gòu)價(jià)格結(jié)轉(zhuǎn)么?
老師好,有家材料商,現(xiàn)我公司不要票,扣除稅金3600元,原來做的憑證應(yīng)付貨款是34400元?,F(xiàn)在要沖掉3600計(jì)入那個(gè)科目。內(nèi)賬處理。謝謝!
您好~想咨詢下,公司承擔(dān)員工個(gè)人社保部分 ,目前社保新基數(shù)出來了,那9月除了補(bǔ)提社?!酒髽I(yè)部分】,還要有一筆補(bǔ)提個(gè)人工資【那個(gè)員工】?
請(qǐng)問之前計(jì)提了,怎么收到紅字發(fā)票怎么做賬
請(qǐng)問,之前計(jì)提了,現(xiàn)在收到紅字發(fā)票怎么做賬
就是認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)的帳務(wù)處理
借庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款
取得進(jìn)項(xiàng)這月在抵扣平臺(tái)已經(jīng)勾選了需要做帳務(wù)處理吧
對(duì),這個(gè)肯定是需要建議做賬的
取得進(jìn)項(xiàng)專票我已經(jīng)做了帳務(wù)處理,借:庫(kù)存商品,進(jìn)項(xiàng)稅,貸:預(yù)付賬款
勾選的發(fā)票怎么做帳
對(duì)的,就是這么做的
已經(jīng)勾選發(fā)票怎么入帳
就是按照上面這么做賬的
已經(jīng)勾選發(fā)票怎么做帳
借庫(kù)存商品/費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款
抵扣進(jìn)項(xiàng)需要認(rèn)證嗎
肯定需要,不認(rèn)證也無法抵扣的
抵扣進(jìn)項(xiàng)需要做認(rèn)證分錄嗎
肯定是需要做認(rèn)證的會(huì)計(jì)分錄
怎么做分錄
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額差額)
借:應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:待抵扣認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
這樣做對(duì)嗎
這個(gè)是沒認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額的會(huì)計(jì)分錄