同學(xué)你好 是什么會計準(zhǔn)則
去年固定資產(chǎn)修理本應(yīng)該計入管理費(fèi)用的,結(jié)果計入了長期待攤費(fèi)用,現(xiàn)在想要轉(zhuǎn)回管理費(fèi)用,怎么調(diào)
去年固定資產(chǎn)做成了管理費(fèi)用,匯算清繳完了,不改去年的申報表,現(xiàn)在怎么調(diào)回來,調(diào)成固定資產(chǎn)。
去年的帳固定資產(chǎn)累計折舊該入制造費(fèi)用入到管理費(fèi)用了,怎么調(diào)賬
老師,固定資產(chǎn)折舊應(yīng)該是計入制造費(fèi)用,去年都計的管理費(fèi)用,有必要今年調(diào)整去年的嗎
老師,固定資產(chǎn)去年計入了管理費(fèi)用—辦公費(fèi),今年發(fā)現(xiàn)了,怎么調(diào)賬啊?
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對