你好,你這個導(dǎo)出的是完整的嗎?
老師,問一下,稅控盤導(dǎo)出的月度開票數(shù)據(jù)怎么核算這個月實際開發(fā)票多錢,銷項稅額是多少,數(shù)據(jù)從那獲取
請教一下由于11月份開具了紅字發(fā)票沖銷“免稅”稅率的發(fā)票,導(dǎo)致本期申報增值稅時“減免稅申報表”帶出來了負數(shù),本期實際扣除金額如何填寫(必須為正數(shù)且比第三欄數(shù)字大)?主表第八欄如何填寫才不會提示圖三內(nèi)容?
老師請問22年12月我們開具了紅字發(fā)票信息表,但是沒有下載上傳開負數(shù)發(fā)票,然后23年1月申報22年12月增值稅是按實際開票申報,所得稅按減去紅字發(fā)票金額后申報,現(xiàn)在23年2月份才把負數(shù)發(fā)票開出來,我們公司報稅是不是有什么問題,這個問題應(yīng)該怎么解決
#提問# 老師,我想問一下,關(guān)于uk開負數(shù)發(fā)票的問題,1月份開出去的發(fā)票發(fā)現(xiàn)沒有備注,7月份紅沖,對方已抵扣,并且開具紅字發(fā)票信息表,接下來我這邊應(yīng)該怎么去開負數(shù)發(fā)票啊
本月開票了,但是未發(fā)生相應(yīng)的成本數(shù),怎么進行估算成本呢,我們現(xiàn)在是用的,開票數(shù)減去稅金,費用,營業(yè)利潤,算出合同毛利,然后用收入減去合同毛利來估算成本,但是這樣算出來就是實際發(fā)生成本,總覺得不對
老師,我公司是小規(guī)模(按季申報),開了跨區(qū)域涉稅發(fā)票,需要預(yù)繳哪些稅
老師,這個題我不明白是為什么錯
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評看以前軟件設(shè)置收入和成本設(shè)置了分項目核算,應(yīng)付賬款和應(yīng)收就沒有分項目核算,沒有分項目核算,是不是其實收入,成本,應(yīng)收和應(yīng)付在軟件里面都可以分項目核算呢?
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,老師報銷款,外賬會計怎么做的發(fā)放工資憑證
也不用交進項稅是什么意思?
老師,進項稅額轉(zhuǎn)出不是可以作為成本嗎?購進時取得專票做賬:借:庫存商品 100萬 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)13萬 貸:銀行存款 113萬。 進項稅額不能抵扣轉(zhuǎn)出做賬:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 13萬 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 13萬 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本做賬:借:主營業(yè)務(wù)成本 100萬 貸:庫存商品 100萬 請問轉(zhuǎn)出13萬的稅額不是可以作為成本嗎?應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,答案部分的第2點 本月基本生產(chǎn)車間制造費用計算出來的那個6萬,看不懂那個式子
老師,有中級職稱去企業(yè) 別人會高看你一眼嗎
A商家在網(wǎng)上搞了一個活動,就是客戶如果在15日下兩單就給予15塊錢的優(yōu)惠券,這個15塊錢的優(yōu)惠券在客戶下第一個訂單的時候就可以使用,但是客戶如果沒有在15日內(nèi)下第二個訂單,那這15元的優(yōu)惠券將自動返還給商家,22年5月12日客戶B在A那里買了88元的商品,使用優(yōu)惠券后的價格是73元,這時A商家怎么做賬?22年5月15日客戶B又下單了價格9.9元的商品,此時A怎么做賬?如果B在使用優(yōu)惠券15元后15日內(nèi)沒有在下第二個訂單,此時A商家應(yīng)該怎么做賬?正好學(xué)到收入這章,想到我之前在網(wǎng)上碰到了這樣一個案例,請指教
買東西開專票百分之13,他收我百分之10,這個他收我的價格怎么算他能不能合上,我想和他講到百分之9怎么和他說
是完整的,我把作廢的沒有勾選
作廢的你也勾選上看看
正常的就是開具出來的減去負數(shù)的就是我們本月實際開出去的對吧
對,就是你實際本月收入數(shù)
好的,我去在核對下
好的,再去看看到底咋回事
老師,我怎么在數(shù)電平臺導(dǎo)出來本月的開具的正數(shù)發(fā)票和開出去的負數(shù)發(fā)票哈
抱歉,我不太確定這個怎么導(dǎo)出,因為沒有具體使用過這個軟件