你好,這個需要在開票時體現(xiàn)贈送就不視同銷售
老師。我想請問下。我們公司做車位銷售的,同時呢,如果客戶需要禮包,我們價格沒有優(yōu)惠,如果不需要禮包,價格就有優(yōu)惠,需要禮包部分我們需要做視同銷售。這個視同銷售,收入的部分的金額是多少呢,相對應(yīng)的購進禮包的采購款作為結(jié)轉(zhuǎn)成本么?
老師你好!問一下,我們用自購的貨當(dāng)做禮品送給客戶了,這個進項稅額要不要轉(zhuǎn)出,或者要不要視同銷售
老師,我公司買禮品送客戶。 對方開具3%的專票給我們,含稅價為800。 我們公司按13%的稅率視同銷售。 那我們視同銷售的銷項稅是多少?怎么計算?
老師我們是呀房開公司,銷售部買的洗衣機冰箱這些禮品送給定房的客戶,這個我需要單獨給每個客戶報個稅嗎。
請問老師,作為房產(chǎn)銷售代理公司,因搞活動采購的玩具,禮品等贈送給客戶的需要做視同銷售處理計算銷項嗎?大部分是從網(wǎng)上采購的沒有專票。
老師,我們公司的個稅都是當(dāng)月計提當(dāng)月申報,不是按照實際發(fā)放申報,這企業(yè)所得稅的金額怎么填啊
老師,問一下我們公司要新成立一個藥房連鎖性質(zhì)的,藥房總部是總公司,之后會有幾家分公司,我們是選擇獨立核算好還是非獨立核算好
老師,我三季度申報增值稅,開的有專票,有普票沒有超30萬,專票需要交600多,我直接按確認式申報了,直接交費了,行嗎,稅款是對的,就是沒有填表
今年5月按照要求補開出了24年的出租廠房發(fā)票(已在24年匯算清繳做了營收調(diào)增),請問今年申報季度企業(yè)所得稅的時候可以不申報嗎?
各行業(yè)稅負在多少?稅負怎么計算的?
利潤表中期間費用列式,是借貸的余額嗎?
老師,企業(yè)所得稅中的計提的成本費用職工工薪酬和實際發(fā)放的職工薪酬我舉個例子,一員工工資4000單位承擔(dān)社保醫(yī)療1000個人承擔(dān)社保醫(yī)療450,個稅收入按4000報的。實際到手減出個人承擔(dān)部分付3550,那這個計提的成本費用和實際發(fā)放的怎么填填多少
今年5月按照要求補開出了24年的出租廠房發(fā)票(已在24年匯算清繳做了營收調(diào)增),請問今年申報季度企業(yè)所得稅的時候可以不申報嗎?
好的老師 感謝老師
董老師 您在線嗎?有問題想咨詢~
就是賣家開票的時候嗎?
是的,就是那個意思
那如果沒有注明是贈送,那是不是我們就要視同銷售呢?那開票的話,不屬于我們營業(yè)范圍內(nèi)的,怎么開票呢
偶然開一次是可以的,
如果是贈送注明的話,是不是就在開票備注那邊備注就行?
不是備注,是要開在發(fā)票行,然后折扣掉
折扣掉??請問什么意思呀
就是先開贈送的銷售額,然后再開折扣同樣的金額