你好,根據(jù)年累計來算個稅的 本期應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=(累計預(yù)繳應(yīng)納稅所得額×稅率-速算扣除數(shù))-已預(yù)扣預(yù)繳稅額 累計預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=累計收入-累計免稅收入-累計基本減除費(fèi)用-累計專項扣除-累計專項附加扣除-累計依法確定的其他扣除。 其中:累計基本減除費(fèi)用,按照5000元/月乘以當(dāng)前月份數(shù)計算。
老師您好,有個員工工資9000,上個月個稅系統(tǒng)按3%計算,個人所得稅為120。這個月工資9300元,個稅系統(tǒng)按10%計算,個人所得稅為366.51,請問變成10%計算是跟累計收入有關(guān)嗎?還有我是按(9300-5000)×10%-210=220,和系統(tǒng)的金額不一樣是怎么回事?感謝老師的解答
老師,會計在算領(lǐng)導(dǎo)工資時,工資表上要扣個稅,工資表上累計扣除和專項扣除的數(shù)據(jù)都是錯的,我今天查她個稅申報系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù),里面8月9月都沒扣稅,但工資冊上是扣稅的,這樣可不可以?她說到時候錢在公司直接打領(lǐng)導(dǎo),我們是國企我覺得這樣做不對,工資冊要和申報系統(tǒng)里面一致,再說她說的個稅有匯算清繳,但申報系統(tǒng)里面壓根沒申報怎么退,只能從公司賬上退,她的這種做法對嗎?
老師你好,報個稅的時候系統(tǒng)上每個月工資額一樣,但是每個月交的稅額有差別,這個系統(tǒng)是根據(jù)累計的值算的,和平時算的方式不一樣嗎,就是速算扣除數(shù)那個公式不一樣嗎,感覺我自己算的和系統(tǒng)算的不一樣
請問我上個月在系統(tǒng)申報工資薪金的時候少算了200塊錢,那這個月申報的時候多加200上去有影響嗎? 就是兩個月單獨(dú)看的話實收工資跟系統(tǒng)對不上,但是合計數(shù)是一樣的。
老師您好,保潔員的工資計入了主營業(yè)務(wù)成本里了,福利費(fèi)是計入的管理費(fèi)用里,這樣也是可以的吧?
老師,餐飲行業(yè)有抖音平臺收入,一般都是1號的收入6號才能到銀行賬戶,也就是說26號以后的收入,下個月才能到賬,這樣的話啥時候扎帳啊,關(guān)鍵是到賬的時候要扣手續(xù)費(fèi),手續(xù)費(fèi)也不是規(guī)定好的,老板又要求按實際收到的錢確認(rèn)收入,這樣的話,怎么做賬
老師,比如我有臺二手車,折舊之后的凈值是10萬,我現(xiàn)在把他買了賣成12萬,那我們是按12萬來交增值稅還是按12-10=2萬來交增值稅么
你好,快賬軟件在錄制完憑證后,簽字審核在哪里?還是直接就結(jié)轉(zhuǎn)損益呢
老師,員工來報銷汽油發(fā)票,但是發(fā)票面額大于實際發(fā)生的,這樣的情況要不要他提供里程證明,證明他在這次差旅中實際開了多少路,用了多少油,公司給于油補(bǔ)多少這樣的?
老師您好,像快賬這種發(fā)票是快賬服務(wù)費(fèi)應(yīng)該怎么分錄?
老師這個發(fā)票怎么入,是沖賬的
加工退貨,紅字發(fā)票,分錄:借:制造費(fèi)用—加工費(fèi) -900元(紅字) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 100元 貸:應(yīng)付賬款—XX公司 -1,000元(紅字)
四月份有幾張報銷發(fā)票還沒有報銷,賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理
總分公司怎么記錄方便之后合并申報所得稅?都需要記錄什么。 目前就是分公司付給其他公司服務(wù)費(fèi),分公司給總公司開票收取服務(wù)費(fèi)。
老師,我根據(jù)您給的公式套進(jìn)去,我算出來的還是和系統(tǒng)那個數(shù)不一樣,您列式幫我看一下吧,謝謝
105580減55000減14084.62)乘以10%減2520減999.53,你算的是多少?
我連那個累計預(yù)繳應(yīng)納稅所得額算的都和他不一樣
你好,累計預(yù)繳是999.53的
啊,好了我懂了老師,我會算了,謝謝啊啊啊
我一直以為是超過36000的算一個稅額,不超過36000的部分再算一個稅額,然后加起來
那也可以呀,不一個樣嗎?
我算的不對應(yīng)該,我是(36000*3%)+【(36495.38-36000)*10%-2520】
你好,你分階段的話就不要填寫2520扣除了。
哦哦哦,這下完全明白了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。