您好,這么做賬是沒有問題的。
大華機(jī)械公司兼營運(yùn)輸業(yè)務(wù)。本月向外地新民公司銷售產(chǎn)品:①開具的增值稅專用發(fā)票上注明:A產(chǎn)品40件、單價(jià)2000元、價(jià)款80000元、稅額13600元,②合同規(guī)定運(yùn)費(fèi)由銷貨方負(fù)擔(dān)并由本公司運(yùn)輸隊(duì)運(yùn)輸,開具的增值稅專用發(fā)票上注明:運(yùn)費(fèi)3000元、稅額330;③貨已發(fā)出,全部款項(xiàng)對(duì)方承諾下月付款。應(yīng)編制的會(huì)計(jì)分錄是()。A借:應(yīng)收賬款93600,貸:主營業(yè)務(wù)收入80000、應(yīng)交稅費(fèi):13600B借:應(yīng)收賬款96930,貸:主營業(yè)務(wù)收入83000、應(yīng)交稅費(fèi)13930C借:應(yīng)收賬款3330,貸:其他業(yè)務(wù)3000、應(yīng)交稅費(fèi)330D借:其他應(yīng)收款3330,貸:其他業(yè)務(wù)收入3330
老師,公司自建廠房,前期土地平整,前期平整土地,收到政府的平整土方的補(bǔ)助款,要求我公司開9個(gè)點(diǎn)的專票,然后施工方會(huì)開票給我們。 開票出去 借應(yīng)收賬款 貸營業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 收到補(bǔ)助款 借銀行存款貸應(yīng)收賬款 收到施工方開給我們的票 借在建工程 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款 是這樣嗎 請(qǐng)問 那收到施工方的票怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本啊?
老師 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司 5月有一筆付款是合同金額的50%, 開的發(fā)票金額是合同金額的95%,那5%是保證金沒開,分錄: 借:開發(fā)成本-建筑安裝費(fèi)-XX公司 (95%開票金額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 (合同50%) 應(yīng)付賬款-XX公司 (95%開票金額-這次銀行付合同金額50%) 這樣做對(duì)嗎 老師 哪天再付5%保證金再做 借:開發(fā)成本-建筑安裝-XX公司 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 對(duì)嗎 老師
老師 我們是做房地產(chǎn)開發(fā)的 這個(gè)月開了一張結(jié)防水的發(fā)票 付款只付了這張開票金額的一半(50%) 剛才領(lǐng)導(dǎo)說計(jì)在其他業(yè)務(wù)支出里 分錄: 借:其他業(yè)務(wù)支出 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 (50%) 應(yīng)付賬款 (50%) 老師 分錄是這樣寫嗎
老師 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司 之前收了房主的產(chǎn)權(quán)代辦費(fèi) 記的其他應(yīng)付款 第三方給辦的產(chǎn)權(quán)證 現(xiàn)在把當(dāng)時(shí)收的產(chǎn)權(quán)代辦費(fèi)要交給第三方 第三方給開的專票 因?yàn)榘l(fā)票上我們領(lǐng)導(dǎo)已簽完字 沒法給退回再開普票 請(qǐng)問老師 現(xiàn)在的分錄我用其它業(yè)務(wù)支出把稅金給沖一下可以嗎 分錄: 借:其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額 其他業(yè)務(wù)支出 (負(fù)數(shù))稅金 金額 貸:銀行存款 (產(chǎn)權(quán)代辦費(fèi)金額) 這樣可以嗎 老師
老師您好,保潔員的工資計(jì)入了主營業(yè)務(wù)成本里了,福利費(fèi)是計(jì)入的管理費(fèi)用里,這樣也是可以的吧?
老師,餐飲行業(yè)有抖音平臺(tái)收入,一般都是1號(hào)的收入6號(hào)才能到銀行賬戶,也就是說26號(hào)以后的收入,下個(gè)月才能到賬,這樣的話啥時(shí)候扎帳啊,關(guān)鍵是到賬的時(shí)候要扣手續(xù)費(fèi),手續(xù)費(fèi)也不是規(guī)定好的,老板又要求按實(shí)際收到的錢確認(rèn)收入,這樣的話,怎么做賬
老師,比如我有臺(tái)二手車,折舊之后的凈值是10萬,我現(xiàn)在把他買了賣成12萬,那我們是按12萬來交增值稅還是按12-10=2萬來交增值稅么
你好,快賬軟件在錄制完憑證后,簽字審核在哪里?還是直接就結(jié)轉(zhuǎn)損益呢
老師,員工來報(bào)銷汽油發(fā)票,但是發(fā)票面額大于實(shí)際發(fā)生的,這樣的情況要不要他提供里程證明,證明他在這次差旅中實(shí)際開了多少路,用了多少油,公司給于油補(bǔ)多少這樣的?
老師您好,像快賬這種發(fā)票是快賬服務(wù)費(fèi)應(yīng)該怎么分錄?
老師這個(gè)發(fā)票怎么入,是沖賬的
加工退貨,紅字發(fā)票,分錄:借:制造費(fèi)用—加工費(fèi) -900元(紅字) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 100元 貸:應(yīng)付賬款—XX公司 -1,000元(紅字)
四月份有幾張報(bào)銷發(fā)票還沒有報(bào)銷,賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理
總分公司怎么記錄方便之后合并申報(bào)所得稅?都需要記錄什么。 目前就是分公司付給其他公司服務(wù)費(fèi),分公司給總公司開票收取服務(wù)費(fèi)。
老師 還是有點(diǎn)兒不確定 貸方記其他業(yè)務(wù)收入還是記營業(yè)外收入呢
這個(gè)不是主營就記入到其他業(yè)務(wù)收入
老師 其它業(yè)務(wù)收入我要增加一個(gè)明細(xì)科目 請(qǐng)問老師 明細(xì)科目是寫付款單位還是寫電力接入補(bǔ)償款
是寫電力接入補(bǔ)償款就行