您好這個(gè)不是剛才那個(gè)問題嗎我記得
老師,你好,我沒有工作,今年代開發(fā)票,有勞務(wù),和貨物,(那個(gè)匯算清繳的包括工資薪金,勞務(wù)報(bào)酬所得和這個(gè)特許權(quán)使用費(fèi),還有一個(gè)是稿酬所得),但我這只有一個(gè)勞務(wù)和貨物,這個(gè)明年需要做匯算清繳嗎?
老師,工資每個(gè)月預(yù)交,但是他會(huì)累計(jì)然后按稅率來計(jì)算,勞務(wù)報(bào)酬 稿酬和特許權(quán)使用費(fèi),他每個(gè)月不能累積一起計(jì)算嗎,還是每個(gè)月按稅率計(jì)算一次,,不像工資薪金累積,然后年度在匯算清繳
老師,我們單位為員工申報(bào)工資薪金所得個(gè)稅。員工他們還有一份勞務(wù)報(bào)酬所得,是由另外一個(gè)公司給他們發(fā)的,也是由另外公司給他們申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬的。 現(xiàn)在想了解最后年度匯算清繳的時(shí)候,1.是兩個(gè)公司的收入合在一起算累計(jì)收入嗎? 例如:勞務(wù)報(bào)酬累計(jì)為15000,工資薪金所得累計(jì)為66000,匯算清繳的時(shí)候是【(15000+66000)-5000*12】*3%=630嗎? 2.還是說勞務(wù)報(bào)酬歸勞務(wù)報(bào)酬累計(jì)核算個(gè)稅額,工資薪金歸工資薪金所得計(jì)算累計(jì)收入來計(jì)算個(gè)稅額,最后再把兩項(xiàng)的個(gè)稅需額合計(jì)起來就是本年度的需繳納額呢? 例如:勞務(wù)報(bào)酬累計(jì)為15000,工資薪金所得累計(jì)為66000,匯算清繳的時(shí)候是(15000-800*12)*20%+(66000-5000*12)*3%=1080+180=1260嗎?
勞務(wù)報(bào)酬所得最后會(huì)并入綜合所得進(jìn)行個(gè)人所得書匯算清繳,匯算清繳的時(shí)候稅金也是分開算嗎?比如本人有兩種收入,勞務(wù)報(bào)酬所得,工資薪金所得,匯算清繳的時(shí)候也是分別計(jì)算一年內(nèi)勞務(wù)報(bào)酬收入的納稅金額,和工資薪金收入的納稅金額,再加在一起交稅,還是兩種收入綜合到一起計(jì)算
納稅人在2022年底和2023年1月,分別向個(gè)人養(yǎng)老金賬戶繳費(fèi)12000元,納稅人能否在2022年度匯算清繳和2023年1月預(yù)扣預(yù)繳工資薪金個(gè)人所得稅時(shí)一次性扣除該項(xiàng)個(gè)人養(yǎng)老金支出?若能扣除,應(yīng)如何辦理? 答案: 斬題攻略:取得工資薪金所得、按累計(jì)預(yù)扣法預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅勞務(wù)報(bào)酬所得的,其繳費(fèi)可以選擇在當(dāng)年預(yù)扣預(yù)繳或次年匯算清繳時(shí)在限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實(shí)扣除 老師:這句話最后一個(gè)是什么意思,到底是工資薪金和勞務(wù)報(bào)酬預(yù)扣時(shí)才能將個(gè)人養(yǎng)老金預(yù)扣和匯算時(shí)扣,而勞務(wù)和稿酬所得就只能匯算時(shí)扣除個(gè)人養(yǎng)老金支出?
老師,參加國(guó)內(nèi)的展會(huì),比如說上海的新風(fēng)展,廣州的廣交會(huì),交給舉辦方的展覽費(fèi)屬于廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)嗎
注冊(cè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照監(jiān)事和董事要怎么填寫
股權(quán)轉(zhuǎn)讓繳納個(gè)稅,我們是認(rèn)繳制,我們報(bào)表凈資產(chǎn)是219萬,這個(gè)要轉(zhuǎn)讓的股東,股權(quán)占22.5%%,需要繳納多少錢個(gè)稅
老師長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是當(dāng)月攤銷還是次月攤銷
你好,我想問一下關(guān)于外貿(mào)企業(yè)出口退稅的問題,比如我們公司4月有一筆出口報(bào)關(guān)單,然后外購(gòu)發(fā)票也是4月開的,但是出口發(fā)票5月初才開的,那我5月的時(shí)候可以申請(qǐng)出口免退稅申報(bào)嗎?那選擇的所屬期是202505對(duì)吧?因?yàn)槭?月申報(bào)第一筆批次就是001沒錯(cuò)吧?
老師你好,公司租用的車輛發(fā)生的洗車費(fèi)可以稅前扣除嗎
請(qǐng)問老師,24年賬上做了工資,但有的沒申報(bào),匯算怎么調(diào)整呢?
請(qǐng)問老師增值稅納稅申報(bào)表前期認(rèn)證本期抵扣是什么意思呢?
款項(xiàng)沒有收到不能確認(rèn)收入不是嗎
老師你好,我去年12月暫估了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,今年收到了生產(chǎn)用的機(jī)器發(fā)票,機(jī)器入到固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)的折舊能不能沖銷暫估的成本?
剛才沒理解稅率表,以為預(yù)扣預(yù)繳時(shí)也一樣的稅率表,
他是最后的話,是匯總的綜合所得稅率表
老師,勞務(wù)報(bào)酬預(yù)扣預(yù)繳時(shí)稅率好高
不能按工資薪金申報(bào)啊
他只是預(yù)扣預(yù)交的時(shí)候高,但是年底匯算的時(shí)候是低的