你好,這個計入管理費用-福利費
老師,您好! 我公司聘請了外籍員工,11月份入職了。請問,1)個稅和中國員工一樣計算嗎?2)年中入職了,2020年度匯算清繳,計算全年度應納稅所得額時,可以扣除6萬元,也就是12個月的扣除額嗎? 謝謝!
老師,您好,我們公司是自己在開發(fā)一個社交軟件app,請問開發(fā)人員的工資應計入什么科目?如果以后軟件開發(fā)好了后,研發(fā)人員的工資計入什么科目?開發(fā)好的軟件是無形資產嗎?如何入賬?
老師,您好。請問,我們公司給領導的孩子直接支付給學校的教育費用,這個計入什么科目?是福利費嗎?企業(yè)所得稅前能扣除嗎?涉及這個員工的個稅嗎?謝謝
您好老師 卸貨后請公司員工吃飯計入那個科目 允許全額扣除嗎
老師您好,請問公司給員工是飯貼,計入工資收入申報,是原來薪資金額+飯貼金額,填入本期收入欄次嗎?另 其他扣除項-120元填哪里呢?
集團報表只有財務信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設備購買入新公司帳務,可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產+設備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結轉了銷售成本,所得稅匯算時如何調增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結轉到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現,可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產,屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調整
扣除標準呢
就是工資總額的14%內限額扣除
如果請的是外面的人 不光有自己的員工呢
外邊的人按接待費處理