您好,是你們稅務(wù)那邊要求的是吧
工會(huì)經(jīng)費(fèi)稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)是不超過工資薪金2%的部分,根據(jù)《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例 》第四十一條規(guī)定,企業(yè)撥繳的工會(huì)經(jīng)費(fèi),不超過工資薪金2%的部分,準(zhǔn)予扣除。 《企業(yè)所得稅法》對(duì)工資、薪金支出實(shí)行據(jù)實(shí)扣除制度,即準(zhǔn)予稅前扣除的工會(huì)經(jīng)費(fèi)必須是企業(yè)已經(jīng)實(shí)際發(fā)生的部分,對(duì)于賬面已經(jīng)計(jì)提但未實(shí)際發(fā)生的工會(huì)經(jīng)費(fèi),不得在納稅年度內(nèi)在稅前扣除。 請(qǐng)問老師,實(shí)際發(fā)生的含義是什么?
請(qǐng)問一下老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎么使用?節(jié)日福利可以通過工會(huì)去發(fā)放嗎?如果可以的話,該部分福利是否需要納入綜合所得繳納個(gè)稅?工會(huì)經(jīng)費(fèi)需要單獨(dú)設(shè)立賬戶嗎?
個(gè)人與用人單位解除勞動(dòng)關(guān)系取得一次性補(bǔ)償收入(包括用人單位發(fā)放的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金、生活補(bǔ)助費(fèi)和其他補(bǔ)助費(fèi)),在當(dāng)?shù)厣夏曷毠て骄べY3倍數(shù)額以內(nèi)的部分,免征個(gè)人所得稅;超過3倍數(shù)額的部分,不并入當(dāng)年綜合所得,單獨(dú)適用綜合所得稅率表,計(jì)算納稅。 老師,我想問下這里面的上年職工平均工資是用年平均工資還是用月平均工資算3倍
老師請(qǐng)教個(gè)問題,如果當(dāng)年收入為0,招待費(fèi)1000元全部納稅調(diào)增。當(dāng)年?duì)I業(yè)利潤(rùn)-10000元,以后年度可以彌補(bǔ)虧損的金額是-9000元,會(huì)計(jì)賬面怎么做分錄調(diào)整。
老師好,請(qǐng)問——工會(huì)經(jīng)費(fèi)不足部分可以用工會(huì)經(jīng)費(fèi)彌補(bǔ),彌補(bǔ)部分不超過基層工會(huì)當(dāng)年會(huì)費(fèi)收入的3倍……這個(gè)是什么意思?
老師好,給客戶買車票,請(qǐng)客戶吃飯,這是不是加到一起記在業(yè)務(wù)招待費(fèi)里還是應(yīng)該分別進(jìn)的?
老師想問下,想看著書就是關(guān)于財(cái)務(wù)人員提升自己做賬能力,分析報(bào)表,調(diào)賬能力。和保護(hù)財(cái)務(wù)人員,還有稅收政策這些要看些什么書好。
老師,我在22年發(fā)現(xiàn)有一筆憑證的摘要填寫有誤,金額沒有錯(cuò),我在25年需要怎么調(diào)整
老師,如果我以自己名要開張發(fā)票給單位,要在哪兒開,發(fā)票項(xiàng)目名稱:社會(huì)物流統(tǒng)計(jì)信息費(fèi)
老師你好!車輛出售企業(yè),有折舊的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
網(wǎng)約車的電子發(fā)票是計(jì)算抵扣還是勾選抵扣
老師請(qǐng)問一下,2024年公司對(duì)公賬戶有流水,但是一直沒有財(cái)務(wù)做賬,2025年開始請(qǐng)財(cái)務(wù)做賬,不想補(bǔ)2024年的賬,從2025年開始做賬,銀行流水余額對(duì)不上,這個(gè)怎么處理?
這個(gè)就該怎么做賬吧進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是他銷項(xiàng)發(fā)票又是他
個(gè)人銷售住房是免征増值稅的吧
老師:1、小規(guī)模納稅人。公司前幾年買的汽車現(xiàn)在要賣,不管好久買的?,F(xiàn)在賣稅率都是可以1是不是?2、如果賣10萬這個(gè)喊在季度30萬不交稅不?3、小規(guī)模季度30,是不是只有專票和房租票不能含在30內(nèi)季度增值稅免稅哦。4、一般納稅人,公司買的非住宅房普票入賬,現(xiàn)在賣可以5嗎?是不是16年前的都可以5,還是要區(qū)分情況?比如是公司購(gòu)房沒有取得專票抵扣原因,現(xiàn)在出售能不能開5?
老師好,這是劉宏偉老師講的匯算清繳課件里的,沒看懂啥意思,來咨詢一下
您好,可以把講義截個(gè)圖嗎這個(gè)
老師好,請(qǐng)看圖片
他的意思是相當(dāng)于這部分,不超過總收入的三倍,這個(gè)意思,就是不超過這個(gè)比例
嗯嗯明白了老師……工會(huì)經(jīng)費(fèi)是按照工資總額的2%計(jì)提上交給總工會(huì),然后將上交2%的60%部分(即1.2%)返還給企業(yè)工會(huì),剩余的0.8%部分留在總工會(huì),這個(gè)理解對(duì)嗎?
對(duì)的,理解的是沒錯(cuò)的這個(gè)
嗯嗯,老師,我們的申報(bào)系統(tǒng)里只讓按照0.8%申報(bào)的工會(huì)經(jīng)費(fèi),也就是說不用按照2%預(yù)繳也就不用返還1.2%部分了對(duì)吧?
對(duì)你的總結(jié)是沒錯(cuò)的這個(gè)
老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)沒有單獨(dú)設(shè)立銀行賬戶,是合并在公司賬戶一起使用的,這個(gè)需要注意哪些問題呢?有什么要求嗎?
這個(gè)的話,最好是注意區(qū)分核算的,就是和賬戶資金
老師,您的意思是工會(huì)經(jīng)費(fèi)主要登記總工會(huì)返還的1.2%部分都分別花費(fèi)在哪里了對(duì)嗎?
對(duì)了,需要有這個(gè)支書的明細(xì)
老師,請(qǐng)問: 1.這個(gè)是不是就?單獨(dú)登記本臺(tái)賬以便查詢呢,還有其他好的登記辦法嗎? 2.個(gè)獨(dú)企業(yè)的這部分工會(huì)經(jīng)費(fèi)匯繳時(shí)還需要做納稅調(diào)整嗎?
對(duì)這個(gè)就類似于臺(tái)帳的意思,然后個(gè)稅那邊是不需要的
老師,但我們這里1.2%根本就沒有繳納,也不存在返還的問題,只是把0.8%部分的工會(huì)經(jīng)費(fèi)繳納了,那請(qǐng)問這個(gè)1.2%部分的工會(huì)經(jīng)費(fèi)還需要做賬嗎?
這個(gè)的話,就不需要做賬了你們的