是的通知對(duì)方作廢就是
對(duì)方來(lái)給我們的增值稅專(zhuān)票,開(kāi)錯(cuò)了,我已退回,兩個(gè)月對(duì)方還未作廢,發(fā)票勾選平臺(tái)一直能看到這張發(fā)票,我這邊需要怎么處理?
老師好,我們是一般納稅人,自己打印出來(lái)的是對(duì)方開(kāi)給我們的電子普通發(fā)票,對(duì)方可以給我們開(kāi)電子專(zhuān)用發(fā)票嗎?
,我開(kāi)具增值稅電子普通發(fā)票把對(duì)方戶(hù)頭寫(xiě)錯(cuò)了,當(dāng)天重新開(kāi)了一張,對(duì)方購(gòu)買(mǎi)方能看到我曾經(jīng)開(kāi)到他們戶(hù)頭上的這張錯(cuò)誤的發(fā)票嗎
老師,全電發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了一張,想作廢但是只能紅沖,那么正數(shù)票和負(fù)數(shù)票需要給對(duì)方嗎?還是對(duì)方可以自動(dòng)在稅務(wù)賬戶(hù)中查到這一正一負(fù)的發(fā)票?這一正一負(fù)的作廢票不需要做賬吧?
電子稅務(wù)賬戶(hù)里多了一張發(fā)票能看出來(lái)是對(duì)方開(kāi)錯(cuò)的,需要通知對(duì)方作廢嗎,我們是一般納稅人
老師,別人介紹客戶(hù)來(lái)我這買(mǎi)東西,開(kāi)給客戶(hù)的金額是900,實(shí)際客戶(hù)支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
一個(gè)公司合資開(kāi)了一個(gè)場(chǎng)館,有抖音,美團(tuán)上賣(mài),支付寶微信收錢(qián),怎么把場(chǎng)館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對(duì)賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個(gè)稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào),我會(huì)不會(huì)被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問(wèn)報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財(cái)管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時(shí),怎么能反應(yīng)出來(lái)什么時(shí)候是件還是千克還是小時(shí)呢,感覺(jué)好亂啊
你好,我公司6月社保沒(méi)申報(bào),現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào),請(qǐng)問(wèn)具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)科目,每個(gè)月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時(shí)候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個(gè)科目每個(gè)月都要用嗎?
12題 無(wú)負(fù)債企業(yè)價(jià)值具體公式是什么
跨月了可以作廢嗎
對(duì)方可以跨月紅沖的
紙質(zhì)的發(fā)票他們跨月紅沖需要我來(lái)配合什么嗎
你們沒(méi)有做賬和抵扣,不需要你們配合