你好,提示失控發(fā)票嗎?

我公司去年開票形成增值稅欠稅一直未繳清,期間有交過部分,現(xiàn)在稅務(wù)局專管員要求我們交稅,不然就納入風(fēng)險(xiǎn)管理,請問一下如果被納入高風(fēng)險(xiǎn)納稅人,對公司有什么影響,財(cái)務(wù)人員有無什么風(fēng)險(xiǎn),開出去的票會(huì)不會(huì)被要求做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?
老師您好 請問銷售方將開具的全電電子專票進(jìn)行紅沖 我們的增值稅電子服務(wù)平臺(tái)會(huì)有提示,請問我們作為購買方,需要為這份銷售方的紅沖發(fā)票進(jìn)行什么操作嗎?
電子稅務(wù)局提示我們2022年12月有四張餐飯發(fā)票存在風(fēng)險(xiǎn)(應(yīng)該是餐廳被查)因是疫情期間政府下?lián)艿囊咔閷m?xiàng)款,我將收入記入營業(yè)外收入,后又報(bào)銷疫情加班餐飯,支出我放在了營業(yè)外支出,請問現(xiàn)在提示發(fā)票又風(fēng)險(xiǎn)這樣對企業(yè)所得稅匯算清繳有影響嗎?需要調(diào)整2022年企業(yè)所得稅嗎?
電子稅務(wù)局提示我們2022年12月有四張餐飯發(fā)票存在風(fēng)險(xiǎn)(應(yīng)該是餐廳被查)因是疫情期間政府下?lián)艿囊咔閷m?xiàng)款,我將收入記入營業(yè)外收入,后又報(bào)銷疫情加班餐飯,支出我放在了營業(yè)外支出,請問現(xiàn)在提示發(fā)票又風(fēng)險(xiǎn)這樣對企業(yè)所得稅匯算清繳有影響嗎?需要調(diào)整2022年企業(yè)所得稅嗎?怎么做納稅調(diào)整?
電子稅務(wù)局中,如果進(jìn)項(xiàng)發(fā)票提示有風(fēng)險(xiǎn)的話,對我們購買方有什么影響?需要做哪些?
你好,當(dāng)月計(jì)提社保當(dāng)月繳納和當(dāng)月計(jì)提社保,次月繳納。 我總結(jié)的這兩種處理方式正確嗎?
請問這次企業(yè)所得稅變化的職工薪酬填寫項(xiàng)目還怎么具體填?如果填錯(cuò)了已經(jīng)申報(bào)完成下期還能改嗎?
旅客運(yùn)輸服務(wù),高鐵,飛機(jī)這些為什么要自動(dòng)填入? 電腦這邊是帶不出來的嗎?
老師你好,房地產(chǎn)公司的預(yù)付賬款科目的設(shè)置想向老師請教一下,假設(shè)陽光公司是預(yù)付賬款的公司,一級科目是預(yù)付賬款,二級科目是單位,陽光公司應(yīng)該是三級科目,還是直接讓陽光公司進(jìn)到輔助核算科目。然后再輔助核算陽光公司干的a項(xiàng)目或者b項(xiàng)目。
請問集團(tuán)公司承攬了燃?xì)夤芫W(wǎng)改造項(xiàng)目,是業(yè)主方,我們公司是集團(tuán)下面的子公司與建設(shè)管理公司簽訂服務(wù)協(xié)議,服務(wù)主要為派遣專業(yè)人員負(fù)責(zé)項(xiàng)目服務(wù),計(jì)量支付,政府文件提交結(jié)算,居民溝通協(xié)調(diào)工作等。我們公司是否可以對項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理作為成本入賬
老師首筆退稅是不是哪票單證齊全退哪票呀。,
老師,管理費(fèi)用可以后面可以跟水電費(fèi)和物業(yè)費(fèi)一起嗎?
老師,我們是賣車的,宿營車,線路車,就是怎么核算每個(gè)月掙了多少錢?
房地產(chǎn)中介開票現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi)需要繳納印花稅嗎?沒有稅種認(rèn)定
樸老師樸老師 簡單說,就是工資算的是 “訂單做完時(shí)的人工”,入庫算的是 “哪個(gè)月進(jìn)倉庫的數(shù)量”,兩者時(shí)間不一樣,不能硬湊。 你就記住兩步: 機(jī)臺(tái)工資:做了多少件 × 每件工價(jià)(比如做 1000 件,每件 3 元,工資就是 3000 元)。 裁剪、質(zhì)檢工資:把他們當(dāng)月總工資,按 “這個(gè)訂單做了多少件 ÷ 當(dāng)月所有訂單總件數(shù)” 來分?jǐn)偅ū热绮眉糍|(zhì)檢月工資 9000 元,當(dāng)月總共做了 5000 件,你這個(gè)訂單做了 1000 件,就分?jǐn)?1800 元)。

