你好,這平板電腦給對方嗎?如果是的話有風(fēng)險(xiǎn),稅務(wù)局那邊很有可能不允許你抵扣的。
我們公司跟其他公司合作,共享資源,用到對方公司銷售平臺,學(xué)員報(bào)讀款項(xiàng)由對方平臺代收,入到對方公戶!然后由對方公司對公轉(zhuǎn)款給我們,學(xué)員發(fā)票由我們公司開,但是有些代理商的提成是平臺自動扣款給到對應(yīng)代理商的,代理商為個(gè)人!我們無法取到發(fā)票,該怎么提現(xiàn)被扣除部分費(fèi)用!例如學(xué)員報(bào)1000元課程,我們公司開具300元的發(fā)票給到學(xué)員,但是合作方公司系統(tǒng)自動扣款100元提成給代理商(個(gè)人)無法取到發(fā)票,還有給到合作方公司平臺服務(wù)費(fèi)10,最后到我們公司公帳金額為590元,我們該怎么帳務(wù)處理?。?!謝謝!
老師,您好,公司現(xiàn)在有一項(xiàng)法律咨詢服務(wù)業(yè)務(wù),根據(jù)這個(gè)業(yè)務(wù)招了加盟商,收取了加盟費(fèi)或代理費(fèi),然后我們給他們提供技術(shù)服務(wù),就是把我們業(yè)務(wù)如何做復(fù)制性的教給對方,這種情況我們收入的費(fèi)用應(yīng)該按照加盟費(fèi)開票還是按照技術(shù)服務(wù)開票呀
公司收取加盟商一個(gè)合作費(fèi)用4萬元,里面包括10臺平板(用于教學(xué))+20個(gè)賬號,加盟商要求4萬元開發(fā)票,開票的項(xiàng)目是什么呢?可以開成技術(shù)服務(wù)費(fèi)嗎?因?yàn)楹笃谖覀儾皇鞘樟隋X就不管了,還得負(fù)責(zé)讓他們回本,講課等等事情。
公司收取加盟商一個(gè)合作費(fèi)用4萬元,里面包括10臺平板(用于教學(xué))+20個(gè)賬號,加盟商要求4萬元開發(fā)票,開票的項(xiàng)目是什么呢?可以開成技術(shù)服務(wù)費(fèi)嗎?因?yàn)楹笃谖覀儾皇鞘樟隋X就不管了,還得負(fù)責(zé)讓他們回本,講課等等事情
公司收取加盟商一個(gè)合作費(fèi)用4萬元,里面包括10臺平板(用于教學(xué))+20個(gè)賬號,加盟商要求4萬元開發(fā)票,開票的項(xiàng)目是什么呢?可以開成技術(shù)服務(wù)費(fèi)嗎?因?yàn)楹笃谖覀儾皇鞘樟隋X就不管了,還得負(fù)責(zé)讓他們回本,講課等等事情
老師,比較棘手的問題 某大廠要干個(gè)活,負(fù)責(zé)這個(gè)事的人呢把這個(gè)活給我們公司了 那個(gè)大廠要打款40萬,但是負(fù)責(zé)這個(gè)事的人和我們說的是20萬,如果我們接這個(gè)活,就得看看怎么把20萬給到他(還不能是轉(zhuǎn)賬,) 我也想過給現(xiàn)金,但是金額有點(diǎn)大,發(fā)票也沒那么多啊,不知道該怎么操作這個(gè)賬,請教
流動資金應(yīng)該看什么表 怎么看?
老師,匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,工資薪金支出賬載金額,實(shí)際金額兩個(gè)金額必須一致嗎?我填的賬載金額45萬,實(shí)際金額42萬,稅收金額45萬。
建筑勞務(wù)分包要交環(huán)保稅嗎
高新企業(yè)賬務(wù)處理中,研發(fā)部門的房租費(fèi)用算研發(fā)費(fèi)用中的直接投入還是其他費(fèi)用?百度2種說法都有,準(zhǔn)確是哪種?有對應(yīng)條款嗎
老師你好,事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),收到24年2月居民統(tǒng)籌預(yù)算會計(jì)怎么入賬
第四季度報(bào)表和年報(bào)不一樣可能通過系統(tǒng)
一般納稅人中沒有勾選過的進(jìn)項(xiàng)票怎么賬務(wù)處理
老師,你好,我想問一下晚交稅款產(chǎn)生的滯納金應(yīng)該怎么做賬?
老師,您好。我們2021-2023年有一些單據(jù)沒有退稅處理,這個(gè)月初開始做,提交后,專管員說讓下個(gè)月再申請 ,這個(gè)月先做2025年的。 實(shí)際上,我們增值稅已經(jīng)申報(bào)過了,2025年的進(jìn)項(xiàng)票沒有認(rèn)證,就是等退2025年的稅時(shí),再認(rèn)證使用。現(xiàn)在還能再反申報(bào)增值稅,做進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證嗎? 申報(bào)的增值稅還沒有交稅。
給對方的,開的普通發(fā)票
你好,對方給你開的是普通發(fā)票嗎?
不是的,老師,是我們給對方開的普票,他交給我們一個(gè)加盟費(fèi)
你好,那你收到的是不是專票,是一般計(jì)稅,一般納稅人嗎?
不是,老師,是對方給我們交了一筆加盟費(fèi),我們開給他們的發(fā)票寫的技術(shù)服務(wù)費(fèi)
你單位是不是一般計(jì)稅的6%的。如果是的話,你購入的這個(gè)平板稅率是不是13%的專票?
我們是小規(guī)模,開的1%技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,對方開給我們的也是普票
那就不影響可以的
老師,那我們這個(gè)技術(shù)服務(wù)費(fèi)還需要交印花稅嗎?
對的,是的,需要繳納的