開發(fā)票的項目應該是技術服務費。這是因為你們公司向加盟商提供的技術支持包括平板和賬號,以及后續(xù)的培訓和回本指導等服務。因此,可以將這個合作費用歸類為技術服務費。 在開具發(fā)票時,應該注明技術服務費的具體金額,并且提供相應的服務描述和發(fā)票明細。同時,確保該發(fā)票符合當?shù)囟悇辗ㄒ?guī)和規(guī)定,以避免可能的稅務問題。 需要注意的是,如果你們公司提供的技術服務費包括平板和賬號等實物,那么需要確認這些實物的價值是否已經(jīng)包含在4萬元的合作費用中。如果已經(jīng)包含,那么在開具技術服務費發(fā)票時應該將這部分價值也包含在內(nèi)。
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個5000000克夢之光白酒的訂單,單價為500元/500克,銷售額共計5000000元。由于交貨時間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。方案二:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費1500000元(注:加工費不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費稅稅負逸香酒業(yè)應該選擇方案()。
今年沖減去年收入和成本還需要調(diào)整去年報表嗎?都需要調(diào)整哪些報表?
老師 發(fā)放工資時候 用到其他應收款科目的 會計分錄可以分享下嗎。 其他應付款我知道的,
老師好,我以前沒有申報過殘疾人就業(yè)保障金申報,今年換了一家公司,需要填報殘疾人就業(yè)保障金,公司有三個殘疾人,這個填該怎么填?都需要什么資料。
老師好,公司買車,比如20萬。20萬付賣車店,包含購置稅和保險費。賣車店只開了15萬的車款票,剩下5萬是稅局和保險公司開。這樣情況那5萬可以抵稅嗎?因為不是直接付給稅局,收款方是賣車店。這樣情況怎么處理?
電子稅務局可以批量開發(fā)票嗎?
老師好,公司買車,比如20萬。20萬付賣車店,包含購置稅和保險費。賣車店只開了15萬的車款票,剩下5萬是稅局和保險公司開。這樣情況那5萬可以抵稅嗎?因為不是直接付給稅局,收款方是賣車店。這樣情況怎么處理?
老師你好,個體工商戶出租房屋收入對應成本是啥呢
老師,跨區(qū)域涉稅事項報告合同金額,我在填寫的時候可以填寫總金額嗎?后面我開多少票我填寫多少進行預繳,還是我每開一次票我做一次跨區(qū)域涉稅事項報告報驗登記呢,哪個更好呢?還請老師指點
公司銷售購進的農(nóng)貿(mào)市場的攤位費怎么做賬,要繳納那些稅款
老師,沒明白,就是平板和賬號總價值肯定是不到4萬的,我開發(fā)票光開技術服務費可以嗎?我們是小規(guī)模,稅率都是1%
同學你好 這個可以的