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Q

請問老師,我單位新成立了工會,沒做過,想問下工會的帳務處理計提,費用報銷等常用的科目分錄怎么做的

2023-12-01 14:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-12-01 14:56

你好,就是??顚S?,單獨核算就行。 計提的時候借管理費用,工會經(jīng)費貸應付職工薪酬。 付的時候借應付職工薪酬貸銀行存款。 返回單位的部分,借銀行存款貸其他應付款。 工會活動支出的時候,借其他應付款貸銀行存款。

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快賬用戶2154 追問 2023-12-01 15:19

工會里要不要單獨做明細,會有人來查工會帳嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-01 15:21

你好 不會的 ??顚S镁托械?

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快賬用戶2154 追問 2023-12-01 15:29

除了這些分錄工作,其他我也不需要做了

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齊紅老師 解答 2023-12-01 15:30

就是這些分錄就行了,對的。

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快賬用戶2154 追問 2023-12-01 15:32

返回單位的部分,借銀行存款貸其他應付款。這是誰返給我

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齊紅老師 解答 2023-12-01 15:35

是返給單位的,然后單位可以用于工會活動支出。

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快賬用戶2154 追問 2023-12-01 15:37

是誰返給單位的,工會返給我單位嗎

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快賬用戶2154 追問 2023-12-01 15:39

其他應付款里的錢是誰返給我的

其他應付款里的錢是誰返給我的
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齊紅老師 解答 2023-12-01 15:41

是返給單位的。返給交公會的這個企業(yè)的。

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快賬用戶2154 追問 2023-12-01 15:43

你是說工會返給我們單位是吧

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齊紅老師 解答 2023-12-01 15:44

對,就一直說是在返給你們單位的。

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快賬用戶2154 追問 2023-12-01 15:45

我問誰返的,你就說是工會返給我們單位就行了,我發(fā)的分錄,做法是對的吧

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齊紅老師 解答 2023-12-01 15:48

分路是正確的,對的分路對的。

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快賬用戶2154 追問 2023-12-01 15:53

不好意思, 再問下,工會法人證書辦好了,工會帳戶也辦了,還要去工會辦理嗎,要不然工會根據(jù)哪個帳戶返我由上呢

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齊紅老師 解答 2023-12-01 15:56

這個一般不用特殊辦理的,就是公會會長還的,你也可以和你的公會打電話來確認一下。

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快賬用戶2154 追問 2023-12-01 15:59

工會是每月返的嗎,還是幾個月返一次

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齊紅老師 解答 2023-12-01 16:01

你好 這個不一定? 看當?shù)匾?guī)定?

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快賬用戶2154 追問 2023-12-01 16:05

那不返的話,我其他應付款不是就只有付,沒有收,一直掛 在借方余額嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-01 16:06

您好,要是不返的,咱工會沒有經(jīng)費支出啊。咱得是工會有錢才能對外支出。

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齊紅老師 解答 2023-12-01 16:07

咱們是收到了工會給咱們單位返的錢,然后才能花這筆錢,這樣理解不?

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你好,就是??顚S?,單獨核算就行。 計提的時候借管理費用,工會經(jīng)費貸應付職工薪酬。 付的時候借應付職工薪酬貸銀行存款。 返回單位的部分,借銀行存款貸其他應付款。 工會活動支出的時候,借其他應付款貸銀行存款。
2023-12-01
?您好 1、企業(yè)計提職工工會經(jīng)費時: 借:管理費用——工會經(jīng)費(根據(jù)費用所屬部門計入相關科目)制造費用/銷售費用/生產(chǎn)成本 貸:應付職工薪酬——工會經(jīng)費 2、支付工會經(jīng)費時: 借:應付職工薪酬——工會經(jīng)費 貸:銀行存款-基本戶 工會賬? (賬是分開的) 借:銀行存款-工會? ?貸:銀行存款-基本戶? ? 借:管理費用-工會經(jīng)費,? 貸:銀行存款-工會
2023-12-01
同學你好 一、收入核算 1、收到預付工程款時 借:銀行存款 貸:預收賬款 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結算時 借:預收賬款/應收賬款 貸:工程結算收入 3、結轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務收入 貸:主營業(yè)務成本 管理費用 銷售費用 財務費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借:管理費用/原材料 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現(xiàn)金(或應付工資等) 4.發(fā)生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認收入和成本 借:主營業(yè)務成本(按當期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務收入(按當期確認的工程結算收入) 7.工程完工決算后,應將“工程結算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工并結清工程施工和工程結算賬戶時 借:工程結算(按賬面累計余額) 貸:工程施工 三、稅金核算 1.月末結轉(zhuǎn)增值稅 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 應繳稅費-應繳增值稅(預繳增值稅)(按 2%預繳) 應交稅費-未交增值稅(一般計稅) 2.下月繳納增值稅 借:應交稅費-未交增值稅(一般計稅) 貸:銀行存款 3.某項目同時繳納印花稅 先計提: 借:稅金及附加(也可以做到明細某某稅) 貸:應交稅費——城市建設維護稅 應交稅費——地方教育附加稅 應交稅費——教育附加稅 然后再做支付分錄: 借:應交稅費——城市建設維護稅 應交稅費——地方教育附加稅 應交稅費——教育附加稅 貸:銀行存款
2021-04-23
借:單位管理費用-工會經(jīng)費 貸:其他應交稅費-工會
2022-01-08
借:其他支出/工會費 貸:銀行存款
2024-01-04
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