你好,就是??顚S?,單獨核算就行。 計提的時候借管理費用,工會經(jīng)費貸應付職工薪酬。 付的時候借應付職工薪酬貸銀行存款。 返回單位的部分,借銀行存款貸其他應付款。 工會活動支出的時候,借其他應付款貸銀行存款。
老師,我問個問題,事業(yè)單位在舊的制度下年末已經(jīng)計提了人員工資,到新的年度啟用新的政府會計制度后,支付人員工資時除了財務會計的分錄,預算會計需要做分錄嗎?如果做怎么做這個分錄?
老師好,我想問一下事業(yè)單位代扣職工費用轉(zhuǎn)入單位基本戶的會計分錄應該怎么做呢
老師請問一下事業(yè)單位的賬務處理,計提22年的工會經(jīng)費怎么做分錄呢
請問老師,我單位新成立了工會,沒做過,想問下工會的帳務處理計提,費用報銷等常用的科目分錄怎么做的
請問老師,我單位剛成立工會,單獨開了工會帳戶,一些工會的計提,基本戶劃入工會帳戶、費用等分錄是怎么做分錄的
稅局未及時推送補交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補交申報的24年需要補交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費因延遲了申報產(chǎn)生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費附加多少?地方教育費附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
老師請問快賬軟件(在憑證列表中)因錯了刪除了3號憑證再重新錄了3號憑證再插入到3號位置,為何進不去?麻煩老師教一下!謝謝
老師,這個題答案中的差額現(xiàn)金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折現(xiàn)系數(shù)是怎么出來的?
工會里要不要單獨做明細,會有人來查工會帳嗎
你好 不會的 ??顚S镁托械?
除了這些分錄工作,其他我也不需要做了
就是這些分錄就行了,對的。
返回單位的部分,借銀行存款貸其他應付款。這是誰返給我
是返給單位的,然后單位可以用于工會活動支出。
是誰返給單位的,工會返給我單位嗎
其他應付款里的錢是誰返給我的
是返給單位的。返給交公會的這個企業(yè)的。
你是說工會返給我們單位是吧
對,就一直說是在返給你們單位的。
我問誰返的,你就說是工會返給我們單位就行了,我發(fā)的分錄,做法是對的吧
分路是正確的,對的分路對的。
不好意思, 再問下,工會法人證書辦好了,工會帳戶也辦了,還要去工會辦理嗎,要不然工會根據(jù)哪個帳戶返我由上呢
這個一般不用特殊辦理的,就是公會會長還的,你也可以和你的公會打電話來確認一下。
工會是每月返的嗎,還是幾個月返一次
你好 這個不一定? 看當?shù)匾?guī)定?
那不返的話,我其他應付款不是就只有付,沒有收,一直掛 在借方余額嗎
您好,要是不返的,咱工會沒有經(jīng)費支出啊。咱得是工會有錢才能對外支出。
咱們是收到了工會給咱們單位返的錢,然后才能花這筆錢,這樣理解不?