你好!不可以。這個(gè)抵扣不了
代扣代繳非居民企業(yè)租金收入企業(yè)所得稅時(shí),計(jì)稅基礎(chǔ)可以扣除增值稅額,但是城建稅及附加也可以扣除嗎?如該非居民企業(yè)是香港的稅收居民,那代扣代繳租金收入可以享受內(nèi)地和香港避免雙重征稅和防止偷漏稅安排的協(xié)定待遇嗎
為非居民企業(yè)代扣代繳的企業(yè)所得稅是否可以抵扣?增值稅和附加稅呢?可以抵扣嗎?
想問(wèn)一下境內(nèi)企業(yè)與非居民企業(yè)簽訂特許權(quán)使用費(fèi)合同,約定業(yè)務(wù)中涉及稅款均由非居民企業(yè)承擔(dān),那境內(nèi)企業(yè)代扣代繳的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
老師。代扣代繳了境外企業(yè)利息所得增值稅,境內(nèi)企業(yè)可以憑這個(gè)增值稅作為進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎
企業(yè)幫非居民個(gè)人代扣代繳增值稅是否是可以作為企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)抵扣
怎么計(jì)提工資,社保,個(gè)稅,個(gè)人社保?需要分開(kāi)計(jì)提嗎
老師老板在公司操作一切,然后工資私發(fā),不報(bào)個(gè)稅,什么都不簽名,就是逃避責(zé)任嗎?前面一直個(gè)稅是0申報(bào),他知道了不讓?zhuān)缓缶褪欠钦_@個(gè)月,老師下個(gè)月怎么給他解正常,然后還按0申報(bào)給他報(bào)個(gè)稅
提單上面件數(shù)是555件,但是我們提交給稅務(wù)局下戶報(bào)關(guān)單只有135還有420件是另外一張報(bào)關(guān)單,我們提交資料的時(shí)候兩個(gè)報(bào)關(guān)單都要提交上去嗎?還是只要提交一個(gè)報(bào)關(guān)單?
誰(shuí)能給我講明白這個(gè)原理,謝謝!
出口企業(yè),港雜費(fèi)發(fā)票是免稅的嗎
進(jìn)項(xiàng)扣選依據(jù)什么勾選,是不公司賬上應(yīng)交稅費(fèi)講項(xiàng)明細(xì)一一對(duì)應(yīng)勾選
老師這個(gè)是工商年報(bào)里的,是什么意思?
【多選題】 下列情形中,不屬于會(huì)計(jì)政策變更的有(?。?。 A.本期發(fā)生的交易或者事項(xiàng)與以前相比具有本質(zhì)差別而采用新的會(huì)計(jì)政策 B.因減資導(dǎo)致長(zhǎng)期股權(quán)投資由成本法變更為權(quán)益法 C.對(duì)初次發(fā)生的交易或者事項(xiàng)采用新的會(huì)計(jì)政策 D.將投資性房地產(chǎn)的后續(xù)計(jì)量方法由成本模式變更為公允價(jià)值模式 E.對(duì)不重要的交易或者事項(xiàng)采用新的會(huì)計(jì)政策
老師您好,想問(wèn)一下,我們公司代發(fā)供應(yīng)商業(yè)務(wù)工資3000元,供應(yīng)商給了庫(kù)存商品成本價(jià)錢(qián)4500元,多出這個(gè)1500元怎么樣做帳?
老師好、我3月份有一筆繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)的分錄做錯(cuò)了、錯(cuò)誤:借:管理費(fèi)用一工會(huì)經(jīng)費(fèi)、貸:銀行存款、造成管理費(fèi)用有余額、我理四月份的賬時(shí)才發(fā)現(xiàn)、我應(yīng)該在四月份怎么更正這筆分錄呀?辛苦老師教一下
不能抵扣么,那稅局客服有回復(fù)說(shuō)是可以抵扣的
你好!你有完稅憑證的話,可以。
這個(gè)完稅憑證是在電子稅務(wù)局的證明開(kāi)具那里可以開(kāi)具吧
你好!是的。在電子稅務(wù)局打
那如果是這個(gè)稅金我們企業(yè)可以抵扣,那我們?cè)诤怂阒Ц端麄€(gè)人費(fèi)用的時(shí)候,是不是不用扣減這部分
你好!這個(gè)不用扣除了
好的,謝謝老師
你好!不用客氣的了