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老師,我們是國企酒店,現(xiàn)在需要采購一批陶瓷,但是供應商讓我們先付款,后發(fā)貨,發(fā)票發(fā)貨后一起開過來,這樣財務方面需要什么審批資料去支撐這個預付款,這樣操作是否可行

2023-12-01 08:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-01 08:58

你好,這種一般的是需要合同,在合同里面寫清楚付款的情況然后開票的情況

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快賬用戶1878 追問 2023-12-01 08:59

合同有的,先付款的條件會寫到合同里面去,就是這樣財務沒有發(fā)票先預付款這樣操作可以嗎,除了合同還需要什么什么原始單據(jù)放在審批單后面的

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齊紅老師 解答 2023-12-01 09:00

別的因為你貨也沒到呢,所以也不需要其他的了

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你好,這種一般的是需要合同,在合同里面寫清楚付款的情況然后開票的情況
2023-12-01
1.合同和協(xié)議:首先,需要查看與供應商和第三方司機之間的合同或協(xié)議,看是否有關于貨款支付和退款的明確規(guī)定。如果合同或協(xié)議中有明確的條款,那么應該按照這些條款來處理。 2.發(fā)票入賬:發(fā)票已經入賬,意味著公司財務上已經將這筆款項作為應付款項記錄在賬。如果供應商同意將貨款退還給你們公司,那么從財務角度上,你們公司需要確保這筆退款能夠正確入賬,并相應地調整之前的應付款項記錄。 3.與第三方司機的關系:如果第三方司機已經支付了貨款,但他沒有得到相應的貨物或退款,那么你們公司可能需要與他協(xié)商解決方案。這可能包括你們公司先向第三方司機支付這筆款項,然后再從供應商那里收回?;蛘?,你們公司可以與供應商協(xié)商,由供應商直接向第三方司機退款。 4.供應商的態(tài)度:供應商的態(tài)度是關鍵。如果他們同意將貨款退還給你們公司,那么你們公司需要確保有一個明確的退款計劃和時間表。如果供應商不愿意直接與第三方司機溝通或退款,你們公司可能需要采取一些法律手段來保護自己的權益,例如通過律師發(fā)送正式函件或采取法律訴訟。 5.風險管理:在處理此類問題時,風險管理非常重要。你們公司需要確保在整個過程中遵守所有相關的法律法規(guī)和會計準則。同時,也需要評估與供應商和第三方司機之間的關系,以避免未來出現(xiàn)類似的問題。
2024-06-05
現(xiàn)付供應商分錄:付款時借 “應付賬款 —— 供應商 A”,貸 “銀行存款”;入庫時借 “原材料”,貸 “應付賬款 —— 供應商 A”(用 “應付賬款” 統(tǒng)一核算,不用 “預付賬款”,減少科目混亂)。 簡化沖減工作量: 給現(xiàn)付訂單編唯一編號,入庫單標注對應編號,按編號批量匹配付款與入庫。 月末按 “供應商入庫匯總表” 核對,直接沖減已入庫部分,未入庫的仍掛 “應付賬款” 借方,無需逐筆核對。
2025-07-22
同學,你好 是可行的
2023-03-05
你好 貨物也不退回了吧
2020-10-18
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