你好,這種一般的是需要合同,在合同里面寫清楚付款的情況然后開票的情況

你好,老師,就是我們公司之前進了一批貨,然后款也付過了。但是合同上是寫著后續(xù)出現(xiàn)什么質量問題是可以退貨的,然后我們有退貨,在業(yè)務系統(tǒng)中做了采購退貨單。然后我財務這邊做了借:庫存商品—暫估 貸:應付賬款—應付暫估款 但是這次采購與我說因為和我們合作的公司注銷了不存在這個公司了。所以這筆退貨的紅字發(fā)票也開不過來,而且錢也退不回來給我們了。然后我接下來應該怎么處理這個賬務?怎么去做這個賬
這兩筆的業(yè)務分錄,我有點懵 就是公司有一個私戶專門用來付款的一個賬號。這張卡公司所有的費用,采購幾乎都是用這一張私人卡 現(xiàn)在就是。需要采購一批貨物果汁,然后對方供應商要求要走對公賬號,付給他們貨款 讓后我用私戶把錢轉到對公賬戶 分錄是這樣寫的。借:銀行存款48960 貸:其他應付款個人48960 然后 現(xiàn)在要采購這家廣東鮮活果汁生物有限科技公司的貨。 錢用對公轉過去 那我的借方是,借:主營業(yè)務成本48960 袋:銀行存款48960 這樣寫對嗎?
我是中間者,我上有供應商,下有客戶,現(xiàn)在有個問題,客戶說我們的產品出問題,我們去檢測原材料,發(fā)現(xiàn)是原材料出問題?,F(xiàn)在就是我們企業(yè)需要向供應商索要賠款,還要向客戶支付賠款。 我先說我們企業(yè)和供應商這個一模塊。現(xiàn)在商定,供應商應賠款我們5萬元,當月貨款為60萬,從當月貨款中扣除。 我想請問,我們企業(yè)和供應商的這一操作,在稅務上來說,是否可行呢?
老師,我們是國企酒店,現(xiàn)在需要采購一批陶瓷,但是供應商讓我們先付款,后發(fā)貨,發(fā)票發(fā)貨后一起開過來,這樣財務方面需要什么審批資料去支撐這個預付款,這樣操作是否可行
老師,你好!現(xiàn)在有個問題需要幫助。去年供應商發(fā)票開來我們支付貨款,發(fā)票已入賬。關鍵中間有個第三方司機已經先支付這筆貨款了,供應商不肯退給第三方,說是把這筆貨款退還我們,讓我們再和第三方處理!這樣操作能行嗎?
我們公司是醫(yī)藥飲片商貿單位,現(xiàn)在投資建廠,已經取得土地使用權,發(fā)生的地勘費用,會計分錄怎么寫?
你好老師,我咨詢你一些問題:公司是做抖音直播的①對公賬戶收到抖音電商打款驗證款怎么做分錄②收到抖音電商(商戶資金結算)款怎么做分錄③收到其他單位轉來的款備注是投資款怎么做分錄?④轉給個人賬戶款項備注了報銷又怎么做分錄?
老師,我會計專業(yè)干了七年出納和會計屬于商貿類行業(yè),做賬報稅都參與過,29歲目前面試了一家二手車行公司,財務部6個人其中一個財務經理干了七八年了,這份工作薪資不高要從基層收銀開票做起,可以輪崗要求哪個崗位都會,做熟練了后面也會讓做簡單小公司賬務,這份工作可以去嗎
階梯申報實際怎么操作個稅系統(tǒng)
老師,珍珠棉(包裝產品用的)700元,膠帶車間封箱產品用1500元,計入什么會計分錄?
老師,一般納稅人,現(xiàn)在在填所得稅表,在填工資這塊,1:已計入成本費用的職工薪酬怎么填?
現(xiàn)在申報2024年度殘保金,請問,如何申報2024年度殘保金,附報中已計入成本費用的職工薪酬,指的是會計科目應付職工薪酬借方嗎,上年在職工資工資總額,指的是什么
老師,您好!請教您 我們是工業(yè)企業(yè)從供應商處采購包裝啤酒的紙箱,然,又把少許數(shù)量的紙箱賣給一個零售商包裝,那我們企業(yè)在開具發(fā)票的時候是否要寫讓售紙箱還是直接寫紙箱呢? 謝謝老師指導!
我們是一家技術咨詢服務公司小規(guī)模 會外購其他公司的技術咨詢服務 在項目還未確認收入前 外購的技術服務記入什么科目
你好老師,我們是風力發(fā)電企業(yè),設備是融資租賃購入(直租),設備價款720萬,已收到720萬的增值稅發(fā)票,租金總額805萬,差價計入了未確認融資費用,還款是不等額還款,前期是每個月還款26萬,融資公司每個月開增值稅利息發(fā)票,收到融資租賃公司開的利息發(fā)票我做借:財務費用貸:未確認融資費用,因為我無法確定實際利率,就用融資租賃公司開的利息金額分攤未確認融資費用可以嗎,因為我覺得融資租賃公司應該用的是實際利率法
合同有的,先付款的條件會寫到合同里面去,就是這樣財務沒有發(fā)票先預付款這樣操作可以嗎,除了合同還需要什么什么原始單據(jù)放在審批單后面的
別的因為你貨也沒到呢,所以也不需要其他的了