固定資產(chǎn)處理需要交稅。根據(jù)《中華人民共和國增值稅法》和《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》的規(guī)定,對于固定資產(chǎn)的處理,如出售、報(bào)廢等都需要繳納增值稅和其他稅費(fèi)。 增值稅是按照固定資產(chǎn)的原值計(jì)算的,一般的增值稅稅率為17%。無論是出售固定資產(chǎn)還是報(bào)廢,按照固定資產(chǎn)的原值計(jì)算增值稅是不可避免的。企業(yè)所得稅的稅率根據(jù)不同的情況而有所差異,一般稅率為25%。對于固定資產(chǎn)的變現(xiàn)所得,包括通過出售固定資產(chǎn)所獲得的資金凈額或者報(bào)廢固定資產(chǎn)所獲得的資金凈額,都需要納入企業(yè)的應(yīng)納稅所得額計(jì)算企業(yè)所得稅。 另外,根據(jù)《中華人民共和國城市維護(hù)建設(shè)稅暫行條例》和《中華人民共和國教育費(fèi)附加暫行條例》的規(guī)定,出售固定資產(chǎn)需要繳納一定比例的城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加。具體稅率根據(jù)地區(qū)和具體情況有所不同,需要根據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行計(jì)算。 因此,固定資產(chǎn)處理需要交稅。在處理固定資產(chǎn)時(shí),企業(yè)務(wù)必要注意遵守相關(guān)稅法和條例的規(guī)定,并合理計(jì)算和繳納相應(yīng)的稅費(fèi),避免造成不必要的麻煩和損失。
老師您好,比如2018年12月購買的固定資產(chǎn)是1萬,2019年1月份出售了,沒有折舊,今年補(bǔ)交了增值稅,附加書,所得稅。會(huì)計(jì)分錄:借固清1萬,貸固定資產(chǎn)1萬;公司沒有到款項(xiàng),借其他應(yīng)收款,貸固清1萬,應(yīng)交稅費(fèi)(銷項(xiàng)稅額)0.13元,這樣是完整的固定資產(chǎn)處置分錄嗎?怎樣才能提現(xiàn)收入呢?
老師,固定資產(chǎn)處理要交稅嗎,審計(jì)給的這個(gè)調(diào)整分錄其他應(yīng)收款借方,錢回來沖到貸方,好像沒有需要交稅啊
一家公司給我們打款127245萬 借:銀行存款127245 貸:其他應(yīng)付款-打款公司127245 用116900萬買了一臺(tái)車 借:固定資產(chǎn)103451.33 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅13448.67 貸:銀行存款116900 用剩下的10345.13交了購置稅 借:固定資產(chǎn)10345.13 貸:銀行存款10345.13 車過戶金額是116900元(二手車過戶我們沒有開發(fā)票) 1.借:固定資產(chǎn)清理116900 貸:固定資產(chǎn)103451.33 應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅13448.67 借:其他應(yīng)付款116900 貸:固定資產(chǎn)清理116900 借:其他應(yīng)付款10345.13 貸:固定資產(chǎn)清理10345.13 老師幫我看下這兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄那個(gè)對 是你們的固定資產(chǎn)清理了嗎
老師,出售汽車給個(gè)人,借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:庫存現(xiàn)金 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅 貸:營業(yè)外收入 申報(bào)增值稅,還有其他稅要交的嗎? 就做這兩次分錄,年末還要其他分錄要做的嗎?
我想問下我一個(gè)總部賣給自己另外一個(gè)總部,賣車,有一筆分錄是借銀行存款,貸固定資產(chǎn)清理和應(yīng)交稅費(fèi),我沒收到錢,只是掛往來借其他應(yīng)收款貸固定資產(chǎn)清理,這里要還掛應(yīng)交稅費(fèi),銷項(xiàng)稅嗎
.A公司7月份交增值稅1000元,實(shí)交1200元,應(yīng)交消費(fèi)稅2000元,實(shí)交1800元,計(jì)算城建稅(5%),教育費(fèi)附加(3%),地方教育費(fèi)附加(2%)。分錄怎么做
你好!老師,我們是制造業(yè)光學(xué)行業(yè),之前企業(yè)沒有建應(yīng)收應(yīng)付臺(tái)帳?公司都成立7年了?現(xiàn)在要重新建應(yīng)收應(yīng)付內(nèi)帳臺(tái)帳不知道從哪入手?
你好,我想接消防施工項(xiàng)目會(huì)計(jì)做,你可以全程教嗎
我在百度上買了38元的歪點(diǎn)點(diǎn)忘了激活碼要去那里能查到
如果想把公司過戶給別人這種情況需要交分紅嗎稅嗎?
勞務(wù)公司開具的差額征稅發(fā)票,發(fā)票上的扣除額數(shù)據(jù)是怎么來的?
老師,請企業(yè)做退免稅備案時(shí),稅局會(huì)下現(xiàn)場看嗎?
二月份的本月合計(jì)這樣寫是不是錯(cuò)了?二月份借方?jīng)]有發(fā)生額直接寫0還是把一月份的余額寫到二月份的?
老師,一般納稅人收到成本票要按價(jià)稅分離之后的稅稅價(jià)做成本。那小規(guī)模是不是要按價(jià)稅合計(jì)的作為成本價(jià)?那如果收到一張發(fā)票高于實(shí)際付款。那我就按實(shí)際付款價(jià)入賬就好了是吧?發(fā)票高出的金額我就不管了
老師,兼職工資做在工資表里面不買社保,有沒有問題,是不是還要簽個(gè)合同啊,然后要交個(gè)稅的話,個(gè)人肯定不想交嘛,那這一部分稅是怎么給個(gè)人呢?