你好,發(fā)生額的15日以內(nèi)申報(bào)。
老師 印花稅6.1日新政策實(shí)施 可是我是按次申報(bào) 我在5月沒產(chǎn)生稅款 然后我就沒申報(bào)印花稅 這是不是錯(cuò)了呀 新政策后 零申報(bào)也需要報(bào)呀
老師您好,我的印花稅核定的是按次征收,那么是不是意思就是,如果我有印花稅就按次申報(bào),沒有就不用申報(bào)了,不用再像以前似的,沒有也要零申報(bào)了
老師我們公司的印花稅是按次申報(bào),這個(gè)月一共開了4次發(fā)票,現(xiàn)在把4次總金額一次性申報(bào)掉可以不?
老師,印花稅我們是每月都申報(bào),現(xiàn)在申報(bào)12月的多了個(gè)1-12月的年度印花稅申報(bào),這怎么填寫?還需要再交一次印花稅嗎
老師,我們這個(gè)9月30日發(fā)生的一筆注資,印花稅沒交,剛才發(fā)現(xiàn)他這個(gè)是按次申報(bào)的,只能申報(bào)在這個(gè)月了,我需要怎么做
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個(gè)員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會(huì)計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會(huì)差個(gè)93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會(huì)和外賬會(huì)計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個(gè)93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對(duì)外銷售價(jià)格為1200萬(wàn)元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場(chǎng)價(jià)格為1100萬(wàn)元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
上月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,沒注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個(gè)稅,怎么辦
老師,我們是一個(gè)賣化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實(shí)際銷售,要下個(gè)月才對(duì)賬開發(fā)票和打款,這種我什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報(bào)廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
申報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)了什么提示的?
提示需要增加稅源,我就點(diǎn)擊增加,但是又提示已有稅源,點(diǎn)修改又提示已申報(bào)沒法修改
你去你的稅種的店里面看一下這個(gè)沒有稅種認(rèn)定嗎?
有的,申報(bào)過
你好,你有這個(gè)稅種認(rèn)定,就不是按次申報(bào)。
老師,不好意思,剛剛確認(rèn)了下沒有沒有印花稅稅種認(rèn)定
沒有印花稅稅種認(rèn)定
按政策是發(fā)生就申報(bào),你這樣的話,你問你稅務(wù)局,你看一下那邊是不是你稅務(wù)局設(shè)置的問題,我們沒有按次申報(bào)的,都是按季度
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。