你好,這個(gè)無償使用是不用交稅。只是車子發(fā)生的費(fèi)用不理稅前扣除
公司員工個(gè)人的車輛用于公司經(jīng)營,如果需要扣除,需要去稅局代開發(fā)票嗎?開具什么發(fā)票?繳納什么稅?
問:我公司為出租車公司,汽車租賃經(jīng)營的形式主要有兩種:一是汽車租賃公司提供車輛出租業(yè)務(wù),同時(shí)為承租人配備駕駛?cè)藛T,包括商務(wù)租車、婚慶用車及旅游包車等長期或短期的汽車租賃;二是汽車租賃公司僅提供車輛出租,不配備駕駛?cè)藛T,車輛交給承租人自己使用,如時(shí)下非常流行的自駕出游租車。請(qǐng)問,汽車租賃應(yīng)當(dāng)如何納稅?各的稅率又是多少呢?
問:我公司為出租車公司,汽車租賃經(jīng)營的形式主要有兩種:一是汽車租賃公司提供車輛出租業(yè)務(wù),同時(shí)為承租人配備駕駛?cè)藛T,包括商務(wù)租車、婚慶用車及旅游包車等長期或短期的汽車租賃;二是汽車租賃公司僅提供車輛出租,不配備駕駛?cè)藛T,車輛交給承租人自己使用,如時(shí)下非常流行的自駕出游租車。請(qǐng)問,汽車租賃應(yīng)當(dāng)如何納稅?稅率是多少?所得稅有優(yōu)惠嗎?
公司一輛小汽車要轉(zhuǎn)給另外一家公司使用,是直接固定資產(chǎn)買個(gè)他家還是租給他家合適? 具體怎么交稅,怎么賬務(wù)處理的?
公司員工的車輛或者外來車輛無償租賃給公司使用,需要交稅嗎?如果需要交,納稅主體是誰?具體怎么繳納?
老師你好,公司租用的車輛發(fā)生的洗車費(fèi)可以稅前扣除嗎
請(qǐng)問老師,24年賬上做了工資,但有的沒申報(bào),匯算怎么調(diào)整呢?
請(qǐng)問老師增值稅納稅申報(bào)表前期認(rèn)證本期抵扣是什么意思呢?
款項(xiàng)沒有收到不能確認(rèn)收入不是嗎
老師你好,我去年12月暫估了主營業(yè)務(wù)成本,今年收到了生產(chǎn)用的機(jī)器發(fā)票,機(jī)器入到固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)的折舊能不能沖銷暫估的成本?
終止員工勞動(dòng)合同補(bǔ)償金怎樣做會(huì)計(jì)分錄?
我公司工地上種樹,我公司是一般納稅人,對(duì)方單位是合作社,自產(chǎn)自銷苗木,給我公司開的免稅,我公司能夠用來抵扣9個(gè)點(diǎn)的稅率嗎?
老師,怎么保存國稅登陸信息在網(wǎng)頁呀,公司主體太多了
老師,問下,個(gè)體戶不能扣工資,但還是可以扣費(fèi)用6萬,三險(xiǎn)一金,專項(xiàng)附加吧?
甲公司的M專利技術(shù)原價(jià)為600萬元,預(yù)計(jì)使用壽命為5年,預(yù)計(jì)凈殘值為零,采用直線法攤銷。截至2×22年12月31日,M專利技術(shù)已使用2年。2×23年1月1日,甲公司開始建造N設(shè)備,并于當(dāng)日將M專利技術(shù)用于N設(shè)備建造,N設(shè)備于2×23年10月31日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。2×23年11月1日,M專利技術(shù)為行政管理部門使用。2×23年12月31日,M專利技術(shù)的可收回金額為210萬元。不考慮其他因素,M專利技術(shù)對(duì)2×23年?duì)I業(yè)利潤的影響金額為()萬元。
無償使用誰也不用交稅。但是關(guān)于這輛車產(chǎn)生的任何費(fèi)用不能所得稅稅前扣除?就是說匯算清繳時(shí),需要調(diào)增對(duì)嗎?
是的,就是那個(gè)意思
那如果公司支付租金,那出租方(個(gè)人)需要繳納什么稅可以取得發(fā)票?
.需要簽訂租車協(xié)議,每月支付租金,租金500元以下的,憑記載身份證號(hào)的收據(jù)支付租金,可以直接稅前扣除。每月報(bào)銷除年審的車船稅,保險(xiǎn)外的費(fèi)用也可以稅前扣除。
也就是說租金500元以下的,出租房不用去稅務(wù)局代開發(fā)票,只需要開一個(gè)帶有身份證號(hào)的收款收據(jù),承租方就能入賬并且稅前扣除?而且每年這輛車的加油費(fèi)也可以正常報(bào)銷,且稅前扣除,對(duì)嗎?老師
是的,就是那樣子處理的
那如果月租金超過500了,需要去稅務(wù)局代開發(fā)票。需要交哪些稅,具體是多少呢?老師
需要按租金交增值稅1%及附加6%,還有個(gè)稅20%,印花稅0.1%
個(gè)稅的20%,直接是按照租金收入×20%嗎?
需要扣除800,超過4000的扣除20%
不太明白。如果月收入3800,怎么算個(gè)稅。如果月收入4500,怎么算個(gè)稅?
分別是按3000和4500*80%計(jì)稅就是
公司沒有租賃合同。但是財(cái)務(wù)已經(jīng)把加郵費(fèi)車輛維修費(fèi)都進(jìn)入了公司的車輛費(fèi)用了?,F(xiàn)在考慮補(bǔ)簽租賃合同,如果簽定有償?shù)淖赓U協(xié)議,之前進(jìn)的車輛費(fèi)用還能算稅前扣除項(xiàng)嗎?
是的,需要補(bǔ)以前的租金和合同
比如現(xiàn)在補(bǔ)簽,那就現(xiàn)在給以前的租金。那之前就進(jìn)的車輛費(fèi)用還能稅前扣除,是嗎?
你把日期調(diào)為費(fèi)用的月份,然后,補(bǔ)開發(fā)票
但是支出租金的話只能是現(xiàn)在支出了,以前都沒有支付租金的,那怎么辦呢?進(jìn)的費(fèi)用還可以稅前扣除嗎?我打算租金在500元以下,這樣就不用去稅務(wù)局代開發(fā)票了。
以前的租金需要累計(jì)支付,所以才需要開發(fā)票