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老師,別的單位打款到我們賬上,然后又打回去,這種該怎么記賬啊

2023-11-30 12:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-30 12:58

你好,根據(jù)你的描述,分錄是 別的單位打款到我們賬上,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款 然后又打回去,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款?

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快賬用戶9373 追問 2023-11-30 12:59

好的,謝謝老師,那打回去的用途是寫往來款還是什么啊

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齊紅老師 解答 2023-11-30 13:00

你好,打回去的用途,可以是寫? 往來款

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快賬用戶9373 追問 2023-11-30 13:01

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2023-11-30 13:02

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利

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你好,根據(jù)你的描述,分錄是 別的單位打款到我們賬上,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款 然后又打回去,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款?
2023-11-30
你好,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款--其他,付出,借其他應(yīng)付款--其他,貸銀行存款,
2020-08-14
你好 我們公司把私賬的錢打到公帳了 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 然后又馬上退回去了 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
2020-10-07
借銀行存款、財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸應(yīng)收票據(jù)。
2021-12-29
以下是相關(guān)賬務(wù)處理的步驟及會計(jì)分錄: 1. 收到電子承兌時: 借:應(yīng)收票據(jù) 3,000,000 貸:應(yīng)收賬款/其他應(yīng)付款等(具體科目根據(jù)業(yè)務(wù)情況而定) 3,000,000 2. 去銀行貼現(xiàn)時: 借:銀行存款 2,984,475 財(cái)務(wù)費(fèi)用 - 貼現(xiàn)利息 15,575 貸:應(yīng)收票據(jù) 3,000,000 3. 將剩余款項(xiàng)打回 XX 單位時: 借:應(yīng)收賬款/其他應(yīng)付款等(具體科目應(yīng)與第 1 步中貸方科目一致) 2,984,475 貸:銀行存款 2,984,475 這里的“應(yīng)收賬款/其他應(yīng)付款等”科目具體使用哪個,需要根據(jù)該電子承兌的來源和業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)來確定。例如,如果這 300 萬電子承兌是 XX 單位之前欠你們的貨款,那么最初收到時貸方就是“應(yīng)收賬款”;如果不是這種欠款關(guān)系,可能會涉及其他科目。同時,貼現(xiàn)利息 15,575 元應(yīng)計(jì)入“財(cái)務(wù)費(fèi)用”科目。
2024-08-23
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