同學(xué),你好,他打錯(cuò)款,你應(yīng)該是原路返回的。你目前這樣操作,有點(diǎn)不合理。已經(jīng)打了嗎?
老師好!有的客戶把貨款打到我們老板私人卡上了,怎么轉(zhuǎn)到公司賬戶上來(lái)呢?直接老板的卡打到公戶,然后做跟老板的往來(lái)可以嗎?其他應(yīng)收款
老師,你好 我們老板有兩個(gè)公司, 對(duì)方公司貸了一筆款,打到一個(gè)個(gè)人款上 然后那個(gè)個(gè)人又打到我們公司賬戶, 我們公司又轉(zhuǎn)到老板的另一個(gè)公司,這個(gè)賬怎么做
老師 你好 就是有個(gè)客戶打錯(cuò)款到我們 公司 然后我們直接幫他又打到他所需要打款的公司 這筆賬應(yīng)該怎么做
你好!我們公司一個(gè)員工打款時(shí)打錯(cuò)了,打到公司賬戶了,公司又給她打回去了,這兩筆款我賬賬我做賬的時(shí)候能不能直接不做?
老師你好,客戶就是他經(jīng)常會(huì)把錢打到我們的公戶,然后我們又把錢打給他這是為什么尼?為什么要這樣做?
老師,請(qǐng)問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬(wàn),假如我們訂20萬(wàn)的貨他們會(huì)給20萬(wàn)的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫(kù)存商品 20萬(wàn) 貸 預(yù)付賬款20萬(wàn)。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬(wàn)且是專票,因此我們又對(duì)專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫(kù)存商品-2.3萬(wàn) 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬(wàn)。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來(lái)檢查又覺得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -20萬(wàn) 預(yù)付賬款-20萬(wàn)。現(xiàn)在又感覺不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請(qǐng)問小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰(shuí)的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無(wú)償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來(lái),就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
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老師 打完了 是的 不合理
現(xiàn)在有什么辦法處理嗎
同學(xué),你好,讓對(duì)方寫個(gè)證明,蓋章,你當(dāng)附件。
好的 老師 那這個(gè)要怎么做賬呢
借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
老師,你好,我是這樣子做得,就是在摘要哪里備注清楚,可以嗎
同學(xué),你好,這個(gè)可以的。
好的 謝謝老師
同學(xué),你好,不客氣的。