你好!你是什么業(yè)務的加計扣除
老師,進大于銷,還有加計抵減扣除,加計抵減需要做分錄嗎
2021年12月辦理的加計抵減,現(xiàn)在我要抵扣以前月份沒有扣除的加計抵減,現(xiàn)在在最后一個月可以一起抵扣嗎?
您好,收到留底退稅后,申報的時候,做了進項稅額轉出,還需要做加計抵減調(diào)減嗎?
老師,假如3月收到留抵退稅100元,但當期扣除完進項稅和累計加計抵減后,不需要交增值稅。4月扣除剩余加計抵減后,需要交增值稅1000元,那么三項附加應該是 70.20.30,但由于之前100元可遞減的附加稅還沒有扣除過,那么4月實際應交的三項附加是不是就是70-7.20-2和30-3,這么理解對嗎
老師 增值稅加計抵減 因還有待抵扣稅額 沒有用到加計抵減 加計抵減需要入賬嗎
老師,租賃出去挖機,跟連人帶車出租,稅率分別是多少,?一般納稅人和小規(guī)模納稅人
老師,單位的3層建筑,分層出租,產(chǎn)權證建筑面積是183平方米,占地面積123平方米,按12元交土地稅,請問:我單位按123平方米交土地稅嗎?還是按123??3等于369平交土地稅?
老師,我們租廠房,一年100萬。去年六月到今年六月,去年的發(fā)票還是今年開的。今年的發(fā)票還沒有開,我要提前入賬嗎?
老師,請問,我們是中醫(yī)館,收到客戶的膏方款是借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,現(xiàn)在要退一些客戶的膏方款,是不是直接做借:主營業(yè)務收入,貸:銀行存款
老師,對方用個人名義開五金發(fā)票給我們可以嗎?我們也是用公戶轉賬給他個人?
老師請問現(xiàn)在發(fā)票增加額度,要客戶合同,那現(xiàn)在電子稅務局增加的合同還要對方財務確認嗎
老師,請問一下如果已實繳十萬塊,稅務轉股需要注意什么,具體怎么操作
跨年的發(fā)票能紅沖,重開嗎?
請問下同一個老板名下幾家公司 生產(chǎn)出的東西是拿到自己另一家公司銷售 沒有銷售的公司進項稅多了可以開到另外老板名下公司嗎
老師,我在填期初,為啥這些我用紅色圈起來的部分不能錄入數(shù)據(jù)?
物流輔助業(yè)務
你好!你只需要按發(fā)票上做收入就行。加計地部分跟收入無關
好的,謝謝
你好!不用客氣的了