不可以享受的。按照調(diào)增之后的。
老師我想問一下,就是分公司第二季度申報所得稅時選了小微企業(yè)享受了稅收優(yōu)惠,緩繳了所得稅,后來稅務(wù)局通知我們是分公司不能享受小微企業(yè),要求我們?nèi)ザ悇?wù)局更正申報,第二季度我們做了十多萬的凈利潤,需要預(yù)繳四萬多所得稅,現(xiàn)在去稅務(wù)局更正申報可以把報表利潤做低嗎這樣就不用預(yù)繳了
請問老師,我們前兩個季度的利潤沒有超過100萬,企業(yè)所得稅享受了小微企業(yè)優(yōu)惠政策,但是第三個季度利潤超過300萬,那之前已享受的企業(yè)所得稅是不是會取消,到匯算清繳的時候要把2021年整年的利潤重新核算,按25%的來交
老師,就是年度利潤表我們利潤是假如是八十多萬,按道理我們就按80多萬來交企業(yè)所得稅,但是到年度匯算清繳時候我們調(diào)增221萬,按301萬交企業(yè)所得稅,這種調(diào)增后數(shù)據(jù)可以享受小微企業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策嗎。
企業(yè)所得稅預(yù)繳申報,前三季度我們利潤超過300萬,按照25%交了企業(yè)所得稅,第四季度又產(chǎn)生虧損,綜合全年利潤低于300萬,那匯算清繳是不是可以按照5%交稅。然后多的退稅
老師早上好,請問季度預(yù)交企業(yè)所得稅屬于小微企業(yè),每如果利潤是3萬多按25%計算是8000多,小微企業(yè)優(yōu)惠6000多外地預(yù)交5000多。然后實際交納就是0。這種情況我需要如何計提所得稅?謝謝
老師,第二季度計提印花稅23.28元,最后科目余額表是23.29,我怎么調(diào)整這個0.01差額呢,平賬
合作方向我司借承兌,月末以現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)賬方式償還應(yīng)如何做賬?
老師,年會上發(fā)放獎品要代扣代繳個人所得稅嗎
老師,公司未設(shè)立工會,工會經(jīng)費怎么繳納?謝謝
老師,我們是建筑公司,對方開給我們的銀行承兌匯票,我們在農(nóng)業(yè)銀行貼息,農(nóng)行的人說每天都會變,這個貼息率在哪里查詢呢?
老師,稅務(wù)ukey 上報匯總這樣子,咋回事啊
請問老師,我們是礦業(yè)公司,監(jiān)理公司要轉(zhuǎn)監(jiān)理人員的伙食費給我們公司,監(jiān)理公司要求我們開發(fā)票給他們做賬,我們開不出這種發(fā)票吧
請教老師,公司從公戶轉(zhuǎn)款另一家公司作為投資款,怎么入賬
請問季報財務(wù)報表資產(chǎn)負(fù)債表中的期末余數(shù)是季度未那個月的數(shù)據(jù)嗎!
老師,小區(qū)公共照明包括物業(yè)中心、消控室使用的電費,在支付是應(yīng)該怎么入賬
好的,老師,謝謝老師
不用客氣工作愉快