您好,當(dāng)月也只能紅沖,沒有作廢了, 跨月了沒認證和認證了的有錯都是紅沖操作
上個月開的專票,開錯了,對方要求重開,跨月了能否作廢,是否得紅沖,是否需要去稅務(wù)局,對方?jīng)]有認證
專票當(dāng)月開錯了是做廢還是紅沖啊,就是沒認證的專票?如果對方認證了怎么辦?
增值稅發(fā)票認證操作錯了,在8月的認證期間沒有進行認證,全部都認證到了9月了。怎么回退認證期限至8月?,F(xiàn)在8月份顯示的是作廢申報。但是9月份還是沒有出現(xiàn)回退所屬期是怎么回事?
請問7月份開的票,開錯了忘記作廢,發(fā)票沒有認證,可以開紅字發(fā)票嗎?要怎么操作呢
制造業(yè),一般人,采購原材料,8月對方開了專票并且已認證進項?,F(xiàn)發(fā)現(xiàn)開錯了,需要沖開票??缭乱颜J證的發(fā)票怎么沖紅操作? 沖紅發(fā)票怎么做分錄?
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做???假如 借管理費用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
全電的是這樣子嗎
紅沖了再開正確的?
要不要對面錄入確認信息的?
您好,是的,紅沖了再開正確,對方?jīng)]有抵扣不需要確認,如果抵扣了,銷售方申請紅字信息單,需要購買方確認
好的,謝謝老師 還有老師開票的時候發(fā)現(xiàn)對賬單與開票里的那個相差小數(shù)點數(shù)是什么原因啊
有沒具體的截圖操作啊
您好,截圖操作沒有哦,單價不用管他,開票時寫總金額和數(shù)量,單價自己自動出來的,原因是對賬單取了小數(shù)點2位再計算,開票是不取小數(shù)點,全部一起計算
為了追求金額一致 最好是改開票系統(tǒng)小數(shù)的金額是吧
您好,是的,可以這么操作,但這樣就可能總金額有差異的,3個數(shù)(數(shù)量,單價,金額),我們固定2個另外一個是計算出來的