要轉(zhuǎn)出,免稅的對應(yīng)的進項
我們是收玉米產(chǎn)酒精 玉米是屬于我們的原材料 去稅務(wù)局備案可以往外銷售 現(xiàn)在要賣玉米 從單位手里收購 的玉米可把轉(zhuǎn)出的進項稅轉(zhuǎn)回來嗎 從個人手收購的玉米 我們在往外賣產(chǎn) 那個進項稅之前按投入產(chǎn)出法算的,那轉(zhuǎn)出就不能按投入產(chǎn)出了,老師有知道這方面嗎? 從個人手里收購的玉米現(xiàn)在外賣的話那個稅怎么算 ? 是有一個計算抵扣嗎?
餐飲行業(yè)有免稅收入和征稅收入,購進農(nóng)產(chǎn)產(chǎn)水果等進項稅需要轉(zhuǎn)出,那么有無法劃分的進項稅額轉(zhuǎn)出按免稅比例扣出進項稅,需進項稅轉(zhuǎn)出。這部分包括每月水電取暖費嗎?收到19年的發(fā)票可以正常抵扣不做轉(zhuǎn)出嗎?
老師,我是面粉廠,現(xiàn)在有一筆銷售免稅產(chǎn)品麩皮的業(yè)務(wù),不知如何處理! 開發(fā)票時,是不是我收到多少錢就全部填在金額(不含稅)那里? 賬務(wù)上我該如何處理? 借,銀行存款,1000。貸,主營業(yè)務(wù)收入1000。嗎?對應(yīng)的原材料是小麥,我自己開收購發(fā)票,進項稅還要轉(zhuǎn)出,那轉(zhuǎn)出多少怎么計算呢?
財稅2016 36號文件中第二十九條,計算不得抵扣的進項稅額等于當(dāng)期無法劃分的全部進項稅額*(當(dāng)期簡易計稅方法計稅項目銷售額+免征增值稅項目銷售額)/當(dāng)期全部銷售額。 1、請問8月有收到專票進項稅無法劃分,不得抵扣的進項=8月的進項稅額*(8月簡易計稅方法計稅項目銷售額+免征增值稅項目銷售額)/8月全部銷售額,這樣計算么? 2、12月時還需要按全年的重新計算一遍是么?不得抵扣的進項=全年的進項稅額*(全年的簡易計稅方法計稅項目銷售額+免征增值稅項目銷售額)/全年全部銷售額,這樣計后,前面月份如進項轉(zhuǎn)出少了,需要在12月份把差額再轉(zhuǎn)出么?或是轉(zhuǎn)多了就沖回?
面粉加工企業(yè),進項稅額采用投入產(chǎn)出法,對外開具的麩皮是免稅的普票,需要進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
員工加油費不能報銷嗎?沒有租車協(xié)議
你好老師,這兩個地方的注冊是一個意思嗎
電子稅務(wù)局里的進項發(fā)票沒有收到,賬面沒有入成本,可以勾選抵扣嗎?
出口退稅進項有誤,已經(jīng)進行進項勾選怎么申請撤回?
你好老師,這個上市條件公開發(fā)行股東為啥一個25%一個10%
公司高管因為要出差見大客戶,用公費買了兩身8w的西裝,需要并入工資代扣代繳嗎?
你好 老師 請問問題問的應(yīng)確認(rèn)的預(yù)計負債金額 答案給的是不是不對
一般納稅人主要是銷售廚電 例如銷售煙機一臺,贈送一套自己購買的套刀,如何會計處理
請問老師 資料一的預(yù)計負債是多少
老師:火鍋店辦公室買的茶幾和沙發(fā),做內(nèi)賬記什么會計分錄