同學(xué),你好 作廢不了了
你好老師,今天發(fā)現(xiàn)5月有一張普通發(fā)票作廢的,但是在金稅盤沒點到作廢,現(xiàn)在是要開一張紅字發(fā)票沖嗎,開完這個紅字發(fā)票應(yīng)該怎么做賬。
紅字發(fā)票怎么開,我們屬于銷售方,10月份有一張發(fā)票開戶行及賬號錯誤,在系統(tǒng)中我沒有點作廢,又重新開了一張正確的,然后到11月我發(fā)現(xiàn)沒有把錯誤的那張發(fā)票作廢,現(xiàn)在要怎么處理
老師,我8月開的藍字發(fā)票9月16號誤紅沖了,然后9.16日當(dāng)天又把紅沖發(fā)票作廢了,紅字信息表也撤銷了,現(xiàn)在8月藍字發(fā)票的客戶找我說他認證不了顯示紅沖,問了稅局問了航信都互相推,不知道該怎么操作才好了,請老師幫忙,謝謝!(藍字發(fā)票25400041,紅字發(fā)票25400052)紅字發(fā)票在查驗平臺顯示作廢,藍字發(fā)票在查驗平臺顯示紅沖,互相矛盾。
老師,你好!我4月份開的發(fā)票,是普票。紙質(zhì)發(fā)票由于操作失誤打印廢了,但是稅控系統(tǒng)里的發(fā)票是正確的,現(xiàn)在已經(jīng)是5月份,跨月了,應(yīng)該怎么處理?
老師,我操作失誤拿了一張新的發(fā)票發(fā)了個紅字發(fā)票,現(xiàn)在怎么把操作失誤的這個發(fā)票作廢?是航天的稅控盤
老師好~咨詢下,科目余額表顯示:期初,其他應(yīng)收款-公積金借方為500 應(yīng)付職工薪酬-公積金貸方 250 這種一般是什么情況導(dǎo)致的?公積金公司本月支付,目前是剛剛接過來的賬套。匯算清繳填寫中,公積金本年計提和實際繳費如果不一致 按照什么口徑?
購進原材料開了進項發(fā)票,機械配件還有其余沒有開票,抵扣原材料是不是按收的百分比抵扣的
編制假報表是怎么改出來的。經(jīng)營貸款。那些數(shù)據(jù)是不能動的
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進行認證,然后進行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應(yīng)商給的補貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬。現(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進去,現(xiàn)在的辦稅員身份進去嗎
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但是發(fā)票記錄打印里面查詢不到,我又用一張新的發(fā)票打印出來出來正確的了
同學(xué),你好 用一張新的發(fā)票打印出來出來正確的,那就可以了
那張操作失誤的發(fā)票就不管了?
同學(xué),你好 是的,你都已經(jīng)紅沖了
我的意思是打印一張沖紅的發(fā)票,發(fā)票號拿錯了,把這張沖紅的發(fā)票打出來了,又拿正確的號打印了這張沖紅的發(fā)票,打印錯的那張發(fā)票沒法操作了?不能作廢了
同學(xué),你好 你這張發(fā)票號,在系統(tǒng)里面還是沒有開具的狀態(tài)對嗎?
對,沒有查到已打印記錄
同學(xué),你好 系統(tǒng)里,這個發(fā)票號,隨便開具一個名字,然后作廢