同學(xué)你好 這個可以的
收到勞務(wù)派遣發(fā)票,怎么做賬?這樣對嗎?需要過渡應(yīng)付職工薪酬嗎?個稅不是我公司申報(bào) :借;管理費(fèi)用-職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款-單位名稱 借:其他應(yīng)收款-單位名稱 貸:銀行存款
老師,我們代賬公司做分錄是這樣,比如一項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷,借:XXX,貸:其他應(yīng)付款,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,我搞不懂,為何要其他應(yīng)付款過渡下,不能直接,借:XXX,貸:銀行存款嗎
您好老師,我公司上個月收到疫情轉(zhuǎn)運(yùn)款,掛賬其他應(yīng)付款,這個月付出去一部分成本費(fèi)用,分錄是 收到疫情轉(zhuǎn)運(yùn)款 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 支付 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 我需要把收入和成本調(diào)制其他業(yè)務(wù)收入怎么做分錄,謝謝!
個體會對公打不了款,開票開的是單位名稱,那我做賬是不是要借:其他應(yīng)付款—個人 貸:銀行 借:應(yīng)付賬款--xx公司 貸:其他應(yīng)付款-個人 要不要這樣過度一下還是直接做借:應(yīng)付賬款 貸銀行
老師,我6月份收到對方開的7月份的租金發(fā)票,我這邊做的會計(jì)分錄: 收到下個月的發(fā)票時(shí) 借:其他應(yīng)收款-甲公司 貸:應(yīng)付賬款---甲公司 等到7月份的時(shí)候 借:管理費(fèi)用-租金 貸:其他應(yīng)收款-甲公司 付租金 借:應(yīng)付賬款-甲公司 貸:銀行存款
您好,我在公司工作,沒有合同,工資發(fā)放公司讓我開發(fā)票他打給我,我自己去稅務(wù)局代開發(fā)票個人所得稅年底匯算會不會很高,一個月開6000的發(fā)票
老師好,我把2025.3月份勾選認(rèn)證完成的專用發(fā)票當(dāng)普票入賬了,進(jìn)項(xiàng)稅入成本里也結(jié)轉(zhuǎn)了,4月份已沖銷錯誤憑證按正確分錄入賬,這種情況還需要調(diào)2025年第一季度所得稅申報(bào)表嗎?
更改法人股權(quán)轉(zhuǎn)讓章程修正案出資金額105000元百分百股權(quán)轉(zhuǎn)讓原股東填多少新股東填多少
更改法人出資額是10500百分之百股權(quán)占比原股東填多少新股東填多少
更改法人出資額是10500元原股東填多少新股東填多少怎么填
更改法人修改章程案出資時(shí)間出資額怎么填
老師好,銷售空調(diào),油煙機(jī)的增值稅是按多少繳納?輔材和安裝按稅率多少繳納?
老師你好這個稅率是多少
老師,您好!之前小規(guī)模幫一般納稅人代收協(xié)議,代收了134527.76,,還有一個小規(guī)模幫一般納稅代付了139084,請問一般納稅轉(zhuǎn)給139084-134527.76=4556.24,一般納稅現(xiàn)在給小規(guī)模轉(zhuǎn)4556.24,請問應(yīng)該怎么注明才行
電子發(fā)票的電子版本是不是要存檔?
那這個是收付實(shí)現(xiàn)制?還是權(quán)責(zé)發(fā)生制?我是小白一個
要用權(quán)責(zé)發(fā)生制哦