你好,你們這個(gè)是屬于什么行業(yè)的公司呢?
老師您好,我公司代理A客戶的產(chǎn)品推廣,宣傳服務(wù),以及活動(dòng)策劃,組織,舉辦等,活動(dòng)實(shí)際執(zhí)行會(huì)找傳媒策劃B公司代理,我們就相當(dāng)于中間商,從實(shí)際支出費(fèi)用增加15個(gè)點(diǎn)的費(fèi)用再和A客戶結(jié)算,請(qǐng)問這些業(yè)務(wù)這些我應(yīng)該給A客戶開具什么發(fā)票呢?收到B公司的會(huì)議發(fā)票我需要找他們拿會(huì)議記錄和簽到表嗎?
1.老師請(qǐng)問勞務(wù)成本這個(gè)會(huì)計(jì)科目好久開始有的?2.為什么我用的好幾款大公司的代賬軟件,采用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則里面都沒有勞務(wù)成本這個(gè)科目?3.應(yīng)該屬于成本類吧?4.我怕影響報(bào)表生成那些,直接把制造費(fèi)用改成勞務(wù)成本了可以嗎?因?yàn)榇~的沒有生產(chǎn)企業(yè)5.不結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的話,資產(chǎn)負(fù)債表體現(xiàn)在存貨還有下面的在產(chǎn)品對(duì)嗎?謝謝
2020年我公司與南網(wǎng)公司發(fā)生了業(yè)務(wù)往來,合同已經(jīng)簽訂完畢,廣告牌也已經(jīng)裝訂好在使用了,由于南網(wǎng)公司申請(qǐng)付款需要到他們自己的供應(yīng)鏈網(wǎng)站上填寫本公司的個(gè)人信息,但是我們公司的信息一直未審核通過,所以一直在2020年未處理該筆款項(xiàng),今年我們繼續(xù)和他們收取款項(xiàng),南網(wǎng)財(cái)務(wù)稱跨年費(fèi)用不給予結(jié)款,要承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。我想請(qǐng)問一下老師,結(jié)算跨年費(fèi)用需要承擔(dān)什么風(fēng)險(xiǎn)?跨年費(fèi)用不給予結(jié)款這樣說的說明合理嗎?(當(dāng)然我知道每個(gè)公司有每個(gè)公司的制度)
考試您好,山東省稅務(wù)局在2022年11月份出了一個(gè)文件 ,法人名下的車如果租賃給公司使用 ,就不能去稅務(wù)局代開租車費(fèi)的發(fā)票 ,現(xiàn)在的難點(diǎn)是我司在2020年和該法人簽過一份2年的租車協(xié)議 ,每月分期付款給她 。 該法人目前欠我司5個(gè)月(2022年7月至11月)租車費(fèi)的發(fā)票 ,今天去稅務(wù)局想代開租車費(fèi)發(fā)票時(shí)被告知該法人不能給我司代開租車費(fèi)的發(fā)票了 ,請(qǐng)問這種情況我司應(yīng)該怎么操作才能取得租車費(fèi)的發(fā)票啊 ?或者轉(zhuǎn)換用什么方法解決這個(gè)問題比較好?謝謝老師
請(qǐng)問老師,我們公司屬于制造業(yè),一般納稅人,每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都不夠用,例如這月銷售未稅開到130萬元,利潤(rùn)率10%,那么成本是120萬:成本中的材料占60萬,人工占40萬,電費(fèi)4萬,制造費(fèi)用8萬,但是能開進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只有材料和電費(fèi),人工和制造費(fèi)用中的折舊不能取得發(fā)票,我們稅負(fù)率是3.5,這樣距離稅負(fù)率缺口較大,要想每月都維持3.5稅負(fù)率,應(yīng)該怎么改變一下這種情況呢?怎么做稅務(wù)籌劃呢?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問個(gè)實(shí)踐的問題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
微信掃碼加老師開通會(huì)員
我們是給游客提供講解,做了一些警示牌
記入管理費(fèi)用-低值易耗品里面就行
好的,謝謝
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝,多謝!
還有老師,廣告公司給公司設(shè)計(jì)制作的黨建宣傳墻呢?是計(jì)入管理費(fèi)用的辦公費(fèi)還是低值易耗品呢?
計(jì)入管理費(fèi)用的辦公費(fèi)就行
剛才您說的那個(gè)警示牌計(jì)入管理費(fèi)用-低值易耗品,可以計(jì)入銷售費(fèi)用-低值易耗品嗎?
計(jì)入銷售費(fèi)用-低值易耗品? 也行的
老師再請(qǐng)教一下,我們公司剛成立工會(huì),還在辦工會(huì)的銀行賬號(hào),現(xiàn)在我們有個(gè)員工生孩子,產(chǎn)生了工會(huì)費(fèi),這個(gè)費(fèi)用又該怎么做呢
這個(gè)真是抱歉,工會(huì)的賬我沒有具體做過
不看看確認(rèn)工會(huì)怎么做賬