您好,咋都有這樣的情況 ,我們也有。收到客戶的錢 借:銀行, 貸:應(yīng)收賬款-客戶 借::應(yīng)收賬款-客戶 貸:銀行 (摘要退還客戶員工墊付款)
請(qǐng)問(wèn)一下業(yè)務(wù)是:我們只替客戶向參會(huì)人員收取會(huì)務(wù)費(fèi)共計(jì)10萬(wàn) ,并且我們開(kāi)具了發(fā)票,客戶要求我們把10萬(wàn)元公賬轉(zhuǎn)給客戶,客戶再按照10萬(wàn)的12%服務(wù)費(fèi)又轉(zhuǎn)給我們,請(qǐng)問(wèn)一下這樣我怎么寫(xiě)分錄呀 借:應(yīng)付賬款-客戶 10萬(wàn)元 貸:銀行存款 10萬(wàn)元 借:銀行存款1.2萬(wàn)元 貸:應(yīng)付賬款-客戶 1.2萬(wàn)元 這樣余額就是-8.8 萬(wàn)元了 請(qǐng)問(wèn)一下這樣處理正確嗎
請(qǐng)問(wèn)一下業(yè)務(wù)是:我們只替客戶向參會(huì)人員收取會(huì)務(wù)費(fèi)共計(jì)10萬(wàn) ,并且我們開(kāi)具了發(fā)票,客戶要求我們把10萬(wàn)元公賬轉(zhuǎn)給客戶,客戶再按照10萬(wàn)的12%服務(wù)費(fèi)又轉(zhuǎn)給我們,請(qǐng)問(wèn)一下這樣我怎么寫(xiě)分錄呀 借:應(yīng)付賬款-客戶 10萬(wàn)元 貸:銀行存款 10萬(wàn)元 借:銀行存款1.2萬(wàn)元 貸:應(yīng)付賬款-客戶 1.2萬(wàn)元 這樣余額就是-8.8 萬(wàn)元了 請(qǐng)問(wèn)一下這樣處理正確嗎
老師早上好,A客戶的貨款多付了1萬(wàn)元一直留在應(yīng)收帳款的余額里,但是這個(gè)客戶把這件事忘記,想跟客戶提出的時(shí)候,老板說(shuō)之前他店鋪裝修公司提供了一些支持,這個(gè)掛賬金額就不打算跟客戶說(shuō)了,那么這些客戶多轉(zhuǎn)的貨款應(yīng)該怎么處理呢?
我們公司微信收款,收客戶貨款3000+2%的服務(wù)費(fèi),在京東下單直接給客戶發(fā)貨付款3000也是微信,這樣怎么做賬務(wù)處理。還有一種就是收客戶3000+2%的服務(wù)費(fèi),我們?cè)诰〇|下單付款是5000元,下個(gè)月初給京東開(kāi)6%的推廣費(fèi)發(fā)票,這2000元差額會(huì)退回,應(yīng)該怎么處理。謝謝老師
老師好 請(qǐng)問(wèn)我們公司上個(gè)月轉(zhuǎn)了一筆設(shè)備款給客戶 然后金額付多了 這個(gè)月客戶把付多的金額退回來(lái)了 請(qǐng)問(wèn)要怎么做賬呢?
老師,收到專管員老師發(fā)來(lái)如下信息: 你企業(yè)收到個(gè)人所得稅代扣代繳手續(xù)費(fèi)未按規(guī)定申報(bào)增值稅,請(qǐng)核實(shí)后按收到手續(xù)費(fèi)日期的所屬期更正申報(bào)增值稅?。?! 請(qǐng)問(wèn)怎么更正,謝謝!
這個(gè)怎么解決,可以不處理嗎
攜程分賬的手續(xù)費(fèi),開(kāi)票開(kāi)的是服務(wù)費(fèi),入財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)可以嗎
空白發(fā)票丟失了,稅局罰款嗎
老師 我們主要是加盟店已經(jīng)有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在有直營(yíng)店的營(yíng)業(yè)收入要怎么記賬呀
發(fā)現(xiàn)去年有一筆收入金額錯(cuò)誤,少記了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理
老師,為什么債務(wù)籌資會(huì)穩(wěn)定公司的控制權(quán)呢,大白話給我講講唄,謝謝
老師,所得稅報(bào)表,收入,今年是負(fù)數(shù)發(fā)票,收入為負(fù)數(shù),所得稅也成了負(fù)數(shù)了。這咋弄呀?
老師您好!請(qǐng)問(wèn)公司安排員工每月在外面飯館吃工作餐,飯館開(kāi)來(lái)發(fā)票餐飲服務(wù).餐飲1200元.請(qǐng)問(wèn)怎么做帳?謝謝!
請(qǐng)問(wèn)一下印花稅怎么計(jì)提
上兩個(gè)月做的是借,銀行,貸,收入
沒(méi)掛賬主要是
您好,我知道,當(dāng)時(shí)又不知道客戶公司會(huì)付過(guò)來(lái),我們里收到錢和付錢做這個(gè)往來(lái)過(guò)一下
好的,了解了
?親愛(ài)的,祝您生活愉快!