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請問,上次季報增值稅,扣了稅錢,但少報了一張票,更正申報,請問已經(jīng)扣的款和現(xiàn)在要扣的款怎么處理,怎么填寫呀?附加稅也要改對吧,那更正附加稅又怎么填?謝謝

2023-11-28 17:05
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-28 17:06

你好,已經(jīng)扣款的,你不用處理呀,現(xiàn)在應(yīng)補(bǔ)稅款,你點扣款,祝你看下會給你減去已經(jīng)繳納的稅款嗎?如果沒有的話再申請退稅就行。

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快賬用戶9579 追問 2023-11-28 17:14

還有小規(guī)模,附加稅是交幾個點?謝謝

頭像
齊紅老師 解答 2023-11-28 17:15

附加稅6%,如果月銷售額10萬或者季度銷售額30萬,可以免地方教育教育附加,也就是說只需要交一個城建稅。

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你好,已經(jīng)扣款的,你不用處理呀,現(xiàn)在應(yīng)補(bǔ)稅款,你點扣款,祝你看下會給你減去已經(jīng)繳納的稅款嗎?如果沒有的話再申請退稅就行。
2023-11-28
同學(xué)您好,就是本期已交上期應(yīng)納稅款
2021-11-22
那個只有申請退稅了
2024-05-06
您好!做之前計提稅款的紅字分錄
2022-10-23
你這個不需要自己填寫,預(yù)填點下,之后點重新算稅會自動生成這個,
2021-01-04
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