這個應(yīng)當(dāng)納稅調(diào)增。
老師,請問一下以前年度多計提的成本和管理費用,掛賬其他應(yīng)付款,實際是不用支付的,如何調(diào)賬?
老師你好,我想問下,我去年做了一筆費用,發(fā)現(xiàn)多計入了,當(dāng)時做的是借:管理費用-福利費 4500,貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 4500;借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 4500 貸 :其他應(yīng)付款-某某超市4500。我跨年如何調(diào)整這筆分錄呢?這筆費用當(dāng)時不應(yīng)該做的。
以前年度多計提應(yīng)交稅費里的二級科目工傷養(yǎng)老,該如何處理平掉,如何處理
老師,請問職工年度體檢費用,需要通過(應(yīng)付職工薪酬-職工福利)計提嗎,還是可以直接 借:管理費用-福利費,貸:銀行存款;如果需要計提,當(dāng)期計提當(dāng)期支付可以嗎
請問小企業(yè)會計準(zhǔn)則,對以前年度多計提的費用應(yīng)該如何調(diào)整
領(lǐng)導(dǎo)說工商行電話要我們公司對賬,這個我們要提供什么,科目余額表行嗎,還要什么
領(lǐng)導(dǎo)說工商行電話要我們公司對賬,這個我們要提供什么,提供銀行對賬單嗎
實收資本已經(jīng)實繳了1600萬,但是注冊資金是2000萬,那可以減資到1000萬嗎?
老師你好 采購設(shè)備,簽的合同價包含稅款,總價65萬, 已經(jīng)支付50萬,未取得發(fā)票,該怎么做賬?
用賬面價值計量的非貨幣性資產(chǎn)交換,不用算進項和銷項稅額嗎
@樸老師,我們單位的公車要轉(zhuǎn)到其他人名下的話,我們需要開具發(fā)票么?都需要注意什么?賬務(wù)如何處理?
一般納稅人 開票31688.14 稅點13 怎么算附加稅
老師,物業(yè)費可以稅前抵扣嗎?
工地的工人的伙食費,煤氣費、買床。也一起計入在建工程-生產(chǎn)線-人工費?不是公司員工。是內(nèi)賬
電子轉(zhuǎn)賬,往來款每天銀行收費0.01,會計分錄怎么寫