您好,橫崗的表示客戶沒有選擇用途,可以紅沖的,2017年以后的發(fā)票紅沖就沒有時間限定了
對方公司讓我公司申請開了紅字專用發(fā)票信息表,8-9月房租,金額是-35000,稅額是-1750,對方公司也開了對應的紅字發(fā)票過來。我公司稅務網(wǎng)上的申報表顯示進項轉出是1750元。 已經(jīng)扺扣了的。3個月房租,當時一次性付,按月分攤費用了。當時做的是借:預付賬款 借應交稅金-進項 貸:銀行存款,后3個月分攤完費用 現(xiàn)疫情要免3個月房租,對方讓我們申請開了紅字增值稅專用發(fā)票信息表,對方開紅字發(fā)票我們,總金額是-36750,其中-35000是房租費用,-1750是進項稅 這筆錢實際是沒退的,抵下一年3個月房租。 請問會計分錄怎么處理
有沒有山西的老師幫幫忙,不知道外省是不是這個情況,山西本月新?lián)Q了勾選系統(tǒng)電子賬戶,然后溝發(fā)票的時候先溝了37份,后來算賬不對,又取消了2份,然后報稅時表里面帶出來還是37份,手動改成35份。然后保存清卡,然后再看表二發(fā)下額度還是37份的金額,然后申報作廢,現(xiàn)在電子賬戶顯示是35份,申報平臺shi37份,電子平臺那兩份發(fā)票的增值用途標簽是“不抵扣不退稅不代辦退稅”,現(xiàn)在這個情況那兩份發(fā)票怎么辦呢??
請問增值稅用途標簽是橫崗的表示?20年給客戶開的發(fā)票丟失了,當時財務還沒給對方。這次對賬查出來,現(xiàn)在能做紅沖嘛?我查看這張發(fā)票增值稅用途標簽是未抵扣,其他顯示已抵扣。為什么其他增值稅用途標簽都顯示橫崗呢?
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,其生產(chǎn)的M產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。2019年12月1日,該企業(yè)“應收賬款”所屬明細科目的借方余額合計為300萬元,“壞賬準備一一應收賬款”科目的貸方余到為20萬元,企業(yè)確認收入的同時結轉銷售成本。12月份該企業(yè)發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務如下:.8日,向乙企業(yè)銷售M產(chǎn)品100件,每件產(chǎn)品標價為2.5萬元(不含增值稅),成本為2萬元,由于是成批銷售,甲企業(yè)給予乙企業(yè)10%的商業(yè)折扣,并開具了增值稅專用發(fā)票,至本月末款項未收到,該項銷售符合收入確認條件。.)20日,丙企業(yè)因產(chǎn)品質(zhì)量問題退回M商品10件。該產(chǎn)品為上月采用現(xiàn)銷方式售出并已確認收入,其單價為2.5萬元(不含增值稅)、成本為2萬元。甲企業(yè)已向丙企業(yè)開具了增值稅紅字發(fā)票,并簽發(fā)了一張面值為28.25萬元、期限為1個月的銀行承兌匯票,退回的產(chǎn)品已入庫.(3)31日,年終清查財產(chǎn)時,發(fā)現(xiàn)2015年入賬的應收賬款3萬元無法收回,確認為壞賬。。(4)31日,對應收賬款進行減值測試后,確定“壞賬準備一一應收賬款”科目貸方余額為33萬元。。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題(答案中的金額單位用萬元表示)
老師好!晚上好呀!請問下大家:我要紅沖一張上月的發(fā)票,就登錄系統(tǒng)看下對方抵扣沒,用途標簽顯示橫杠,那就是沒抵扣,我隨手多查了幾張票,意外發(fā)現(xiàn)這幾年開給對方所有的專票他們一張都沒抵扣,為啥??!電子稅局系統(tǒng)也不準嗎?就這一個客戶是這種情況,開給其他客戶的票都能看到抵扣字樣
發(fā)票在同統(tǒng)一驗證平臺查不到,供應商說只能地方官網(wǎng)查詢是正嗎
老師,現(xiàn)在可以更正23年的匯算清繳嗎
老師,個稅應納稅所得額70060,會交多少稅啊
老師,做臺賬時,每月最后一天的收入次月1號到賬,這筆收入計到上月還是本月?
老師好,員工報銷的機票是去哪兒網(wǎng)開的發(fā)票,什么既沒有姓名也沒有我身份證號,這樣可以報嗎?
老師我發(fā)現(xiàn)我把一張制造費用的普通發(fā)票,在24年8月份重復入賬了,現(xiàn)在我該怎么處理這個錯誤
采購供應商對賬時間是2025-04-26?至?2025-05-25就是2025年5月。但是我成本核算是按月的,然后生產(chǎn)也是5/1到5/30日的報表。那采購入庫我就按5/1到5/31這期間入庫的就可以了是吧
老師 同一個客戶掛了三個科目 預付貸方余額4576 預收貸方270 其他應付借方16300 老師 這個要整理到哪個科目明細呀?按照金額和科目方向來算 是不是還應收這個客戶11454。所以把預付預收的貸方金額轉到其他應收 其他應付借方轉到其他應收賬戶 之后的余額就是其他應收借方或者應收賬款借方11454,說明要收客戶11454元,這個思路是對的嗎
個體工商戶有外經(jīng)證,在施工本地要申報個稅嗎
老師,請問這個是什么意思呢
好的,因為就這個紅沖單位顯示抵扣其他都是橫崗
擔心過去這么久紅沖有問題
您好,沒事的,可以紅沖的,以前是只能紅沖2年內(nèi)的
好的,謝謝
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快! ?希望以上回復能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
請問有文件嘛?麻煩您 謝謝
您好,好的 增值稅一般納稅人取得2016年12月31日及以前開具的增值稅專用發(fā)票、海關進口增值稅專用繳款書、機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,超過認證確認、稽核比對、申報抵扣期限,但符合規(guī)定條件的,仍可按照《國家稅務總局關于逾期增值稅扣稅憑證抵扣問題的公告》(2011年第50號,國家稅務總局公告2017年第36號、2018年第31號修改)、《國家稅務總局關于未按期申報抵扣增值稅扣稅憑證有關問題的公告》(2011年第78號,國家稅務總局公告2018年第31號修改)規(guī)定,繼續(xù)抵扣進項稅額?!秶叶悇湛偩株P于取消增值稅扣稅憑證認證確認期限等增值稅征管問題的公告?》(國家稅務總局公告2019年第45號)。
收到,謝謝
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快! 望以上回復能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
小天老師您好,這個文件是抵扣取消增值稅抵扣期限,紅沖之前開票的有文件規(guī)定嘛?謝謝
您好,沒有這個文件哦,取消增值稅抵扣期限就是紅沖也沒有期限啦,您試一下,可以紅沖呢
好的,謝謝
您好,不用擔心,系統(tǒng)能讓紅沖就可以