你有服務(wù)的銷(xiāo)售額不等于
老師,一般納稅人增值稅申報(bào)表,銷(xiāo)售額,是不含稅的,那么企業(yè)所得稅申報(bào)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是含稅銷(xiāo)售額嗎?還有財(cái)務(wù)報(bào)表的銷(xiāo)售額是含稅銷(xiāo)售嗎?
老師好,一般納稅人增值稅申報(bào)表主表上的應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額,什么情況下不等于,我們當(dāng)期開(kāi)的銷(xiāo)售發(fā)票的不含稅金額呢?
老師你好,我們是一般納稅人屬于生活服務(wù),現(xiàn)在申報(bào)增值稅報(bào)表主表上要區(qū)分勞務(wù)銷(xiāo)售額和貨物銷(xiāo)售額怎么填寫(xiě)啊
我公司一般納稅人,本月銷(xiāo)售使用過(guò)的汽車(chē)一輛,按13%繳納增值稅,未開(kāi)票,申報(bào)時(shí),不含稅金額和增值稅額填在附表一哪個(gè)位置?主表中,應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額包含這個(gè)固定資產(chǎn)清理不含稅金額嗎?
老師,我們一般納稅人,開(kāi)了6個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,申報(bào)增值稅主表的時(shí)候,是填在應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額還是應(yīng)稅勞務(wù)銷(xiāo)售額呢?還是直接填寫(xiě)按適用稅率計(jì)稅銷(xiāo)售額
A公司向B公司租賃生產(chǎn)服裝的設(shè)備40萬(wàn),在轉(zhuǎn)租給c公司50萬(wàn),這種稅率是多少,賬務(wù)怎么處理,都是小規(guī)模企業(yè)
老師,我發(fā)現(xiàn)我們公司收到的發(fā)票上面對(duì)方開(kāi)給我們的商品明細(xì)跟送貨單不一致,這個(gè)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?這個(gè)需要怎么處理呢,從21年開(kāi)始都存在這種問(wèn)題。(但是就一家供應(yīng)商出現(xiàn)這種問(wèn)題)
老師,現(xiàn)金流量表上期金額指上月還是上年的,現(xiàn)在編的是2022年12月的
老師,如果我們采購(gòu)原材料500元,對(duì)方收15元運(yùn)費(fèi),開(kāi)給我515元的材料的發(fā)票,這樣合理嗎?那這個(gè)運(yùn)費(fèi)我是要加到材料成本里面嗎?
售后出差臨時(shí)買(mǎi)的工具,有的會(huì)退回,有的不支退回,這種公司怎么管理
老師你好,我們一月到6月開(kāi)了專(zhuān)票,從7月開(kāi)始才成了一般納稅人,那前面的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
老師,上午好,按項(xiàng)目開(kāi)勞務(wù)發(fā)票,繳納企業(yè)所得稅是怎么樣繳納?
老師,一個(gè)自然人注冊(cè)一家100%控股的a公司,還能再注冊(cè)另外一個(gè)100%控股的b公司嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,自己公司開(kāi)出銀行承兌匯票付貨款,分錄應(yīng)該是借:應(yīng)付賬款—公司 貸:應(yīng)付票據(jù)—A公司. 對(duì)吧
老師,收到多支付員工的工資退回款,應(yīng)該怎么做賬?能借:銀行,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
這個(gè)應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額不等于開(kāi)票,是不是有報(bào)未開(kāi)票銷(xiāo)售收入呢?
不是 服務(wù)類(lèi) 你去看附表一
附表一是這樣顯示的
那你主表第二行這個(gè)銷(xiāo)售額填寫(xiě)錯(cuò)了。
他應(yīng)該和第一行是一樣的。
主表是不從附表自動(dòng)帶出來(lái)的,那我應(yīng)當(dāng)返回到附表幾去檢查呢?
是的是的,可是第二行是你自己填寫(xiě)的,你填寫(xiě)的不對(duì)啊。
附表一,和你的主表核對(duì)。
主表第三欄應(yīng)稅勞務(wù)銷(xiāo)售額973.45,是不是也是從附表一自動(dòng)帶出來(lái)的呢,但是在附表一沒(méi)有看到應(yīng)稅勞動(dòng)有金額呢?
對(duì)的,是的,沒(méi)有就不要填寫(xiě)啊。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。