你好!沒有抵扣過,你開,抵扣過,對方開
老師,對方紅字專票已經(jīng)認(rèn)證,由對方開具紅字信息表后,然后我方這邊開具紅字發(fā)票。那我們這邊做賬,只要記賬聯(lián)就好,還是要讓對方把紅字信息表發(fā)給我們,我們打印,然后跟記賬聯(lián)放一塊做賬 ?
老師,當(dāng)月開具的電子專用發(fā)票需要紅沖,那么在紅沖前還需要開具紅字信息表不?沒跨月
老師好,請問電子專票,抵扣方已經(jīng)做了部分紅沖,銷售方是需要開具紅字專票信息表還是直接開具負(fù)數(shù)發(fā)票?
電子專用發(fā)票 要沖紅,對方開具紅字信息表還是我這邊開具
我們是銷售方當(dāng)時開的紙質(zhì)發(fā)票,購買方已抵扣,現(xiàn)在我們已換成數(shù)電發(fā)票,他們要紅沖開了開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表那我數(shù)電發(fā)票這邊要怎么紅沖呢是直接點紅字發(fā)票開具還是要先點紅字信息確認(rèn)單錄入呢
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個人部分是5500多,都超了5000。個稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認(rèn)條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個問題需要咨詢,公司主營不是車輛出租,內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務(wù),使用公司車輛,關(guān)聯(lián)單位給公司交的用車費(fèi)用,請問是計入其他業(yè)務(wù)收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因為屬于零星支出低于五百元
如果一個月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費(fèi)用
你好老師,我買的是終身課件,怎么什么課都不能聽了
老師,請問下,我24第四季度暫估的成本50萬,做了借庫存,貸,應(yīng)付賬款,25年5月發(fā)票只來了10萬,我現(xiàn)在5月賬務(wù)怎么處理,匯算我要不要調(diào)增納稅調(diào)整明細(xì)表,27行?
收入打進(jìn)法人私卡怎么辦
文文老師 股東投入投資款怎么做分錄
老板餐飲發(fā)票入什么科目比較合適
就是抵扣了 要抵扣方開具嗎
你好!是的,就是這樣了
我是購買方 那就是我開具咯 好像對方也能開具吧 不過被我退回去了 我開了一張紅字信息表
你好!你抵扣過,正常就應(yīng)該你開