你好,這是你單位的支出,怎么要做收入?

老師,以下還請幫忙解答一下,怎么做合理呢?這個(gè)有沒有問題? 法人微信收到貨款14500,支付了14592,還墊付了92,這92是法人現(xiàn)金支付-出去的,怎么做呢?這個(gè)是上個(gè)月的賬 你好,墊付的92元有入賬嗎?沒有的話,直接借:庫存現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款 是這樣的,我14500收到款做了應(yīng)收賬款,法人微信代收款也做了其他應(yīng)收款,借的應(yīng)收賬款。 借了主營業(yè)務(wù)成本14500,貸了各種支出之后。現(xiàn)金墊付了92元怎么入賬,報(bào)賬也是用的現(xiàn)金 你好,可以把你做的分錄復(fù)述一下嗎? 好的,如下, 開發(fā)票了: 借 應(yīng)收賬款14500 貸主營業(yè)務(wù)收入14500 微信代收貨款 借 其他應(yīng)收款-法人14500 貸 應(yīng)收賬款 14500 微信收到款相關(guān)支出: 借 應(yīng)付職工薪酬 350 庫存商品 7610 管理費(fèi)用-房租6000 管理費(fèi)用-水電 632 以上共計(jì)14592 還墊付了92,報(bào)銷是通過現(xiàn)金報(bào)銷,請問怎么入賬? 另外 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營業(yè)務(wù)成本 7610 貸 庫存商品 7610
1、(1)甲公司(一般納稅人)于2021年7月8日,根據(jù)購銷合同,以轉(zhuǎn)賬支票預(yù)先向丁公司支付部分貨款30萬元。(2)7月18日,收到丁公司發(fā)來的A材料,增值稅專用發(fā)票注明:金額100萬元,稅額13萬元,材料入庫。(3)8月8日,以現(xiàn)金支票補(bǔ)付A材料剩余款。(4)假設(shè)甲公司7月18日,收到并入庫A材料,同時(shí)以轉(zhuǎn)賬支票補(bǔ)付剩余款。2、2021年9月9日,甲公司以現(xiàn)金給公司職工張三代墊住院押金6000元。3、2021年9月19日,因經(jīng)營租賃乙公司設(shè)備,以轉(zhuǎn)賬支票支付押金20000元。4、(1)2021年1月1日,甲公司銷售部向財(cái)務(wù)部支取現(xiàn)金10000元(作為備用金)。(2)1月18日,銷售部部長到財(cái)務(wù)部報(bào)銷費(fèi)用3600元,以現(xiàn)金付訖。(3)2021年12月31日,銷售部部長到財(cái)務(wù)部報(bào)銷費(fèi)用8600元,同時(shí)交回現(xiàn)金1400元。要求:作出會計(jì)分錄,8點(diǎn)30分前上交,可單發(fā)給我,也可發(fā)至班級微信群
1.8月7日,采購員李達(dá)到財(cái)務(wù)部預(yù)借差旅費(fèi)2000元。知存2.9月12日,采購員李達(dá)出差回來,報(bào)銷差旅費(fèi)21850元,用現(xiàn)金補(bǔ)付1850元。其中:飛機(jī)票10844元(含稅,增值稅稅率為9%);住宿費(fèi)10383.02元,增值稅稅額622.98元。3.10月8日,退還上月租人的塑料桶--批,收回包裝金押金2000元。4.11月3日,職工萬神鴻生病住院。開出轉(zhuǎn)賬支票墊付應(yīng)由該職工個(gè)人負(fù)擔(dān)的住院費(fèi)30000元,其余費(fèi)用直接從基本醫(yī)療保險(xiǎn)中支付。寫分錄
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,主要業(yè)務(wù)是生產(chǎn)銷售家電。2018年12月該企業(yè)專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)發(fā)生與職工薪酬有關(guān)的業(yè)務(wù)如下:(1)3日,以銀行存款支付當(dāng)月職工宿舍房租16500元。該宿舍專供銷售人員免費(fèi)居住。(2)10日,以銀行存款發(fā)放上月銷售機(jī)構(gòu)人員職工薪酬460000元。應(yīng)付上月銷售人員職工薪酬總額為480000元,按稅法規(guī)定應(yīng)代扣代繳的職工個(gè)人所得稅共計(jì)12000元,發(fā)放時(shí)收回代墊職工家屬繳納的醫(yī)藥費(fèi)3000元,從應(yīng)付職工薪酬中代扣個(gè)人應(yīng)繳納的醫(yī)療社會保險(xiǎn)費(fèi)5000元。(3)17日至21日,銷售機(jī)構(gòu)職工張某休探親假5天,按照規(guī)定,確認(rèn)為非果積帶薪缺勤。(4)31日,確認(rèn)12月銷售機(jī)構(gòu)人員職工薪酬,其中,工資為560000元,按國家規(guī)定計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)為112000元,基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、工傷保險(xiǎn)費(fèi)共計(jì)53200元,計(jì)提工會經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)共計(jì)25200元。會計(jì)分錄怎么寫
1YR公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%,2019年6月1日銷售產(chǎn)品一批,價(jià)目表中該產(chǎn)品價(jià)格(不含稅)為100000元、?,F(xiàn)金折扣為10/5,N/10.購買方于第3天付款。要求:采用總價(jià)法編制銷售產(chǎn)品,收到貨款的會計(jì)分錄。如果購買方于第10天付款,則收到貨款時(shí)的會計(jì)如何編制。資料:YR公司為增值稅一般納稅人,該公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)1.8月7日,采購員李達(dá)到財(cái)務(wù)部預(yù)借差旅費(fèi)20000元。2.9月12日,采購員李達(dá)出差回來,報(bào)銷差旅費(fèi)21850元,用現(xiàn)金補(bǔ)付1850元。其中:飛機(jī)票10844元(含稅,增值稅稅率為9%);住宿費(fèi)10383.02元,增值稅稅額622.98元3.10月8日,退還上月租入的塑料桶一批,收回包裝物押金2000元4.11月3日,職工萬祎鴻生病住院。開出轉(zhuǎn)賬支票墊付應(yīng)由該職工個(gè)人負(fù)擔(dān)的住院費(fèi)3000元,其余費(fèi)用直接從基本醫(yī)療保險(xiǎn)中支付。
老師,身邊出現(xiàn)爭風(fēng)頭不對付的人怎么辦
公司如何更改法人,電子稅務(wù)局可以操作嗎?
請問個(gè)體工商戶可以交住房公積金嗎
上個(gè)月出差沒有報(bào)銷住宿費(fèi),10月份開的住宿費(fèi)發(fā)票,還可以報(bào)銷嗎
甲公司(國企)4月收縣立中學(xué)給公司捐助資金40萬如何入賬,用于新城區(qū)老學(xué)校資產(chǎn)維護(hù),做營業(yè)外收入可以嗎?可要分解增值稅等?
庫存沒有那么多,為什么欠供應(yīng)商的錢越來越多,老板說越做越虧
庫存沒有那么多,為什么欠供應(yīng)商的錢越來越多,老板說越做做虧
老師問一下,那個(gè)老師退稅申請抵減操作過,謝謝
都是打款發(fā)貨應(yīng)收賬款很少,為什么欠供應(yīng)商的貨款越來越多,存貨也很少,為什么欠的貨款越來越多
公司自己燒飯買菜,費(fèi)用可以用領(lǐng)款憑證入賬嗎?


剩余的那一部分不需要支付嗎?
是收入,但是個(gè)人墊付
如果不做收入,分錄怎么做
你好 你們是酒店的嗎
個(gè)人用微信墊付2日住宿費(fèi)798。銀行存款回一日住宿費(fèi)399,返到了個(gè)人墊付的微信上。其余的399要做收入。會計(jì)分錄怎么做。
如果不做收入,個(gè)人用微信墊付2日住宿費(fèi)798。銀行存款回一日住宿費(fèi)399,返到了個(gè)人墊付的微信上。 怎么做分錄
借預(yù)收賬款799 貸其他應(yīng)付款個(gè)人 借其他應(yīng)付款個(gè)人貸預(yù)收賬款399 借預(yù)收賬款399 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
之前都掛在應(yīng)收賬款里。 借應(yīng)收賬款 貸其它應(yīng)付款 行嗎
可以的 之前掛了那個(gè)沖那個(gè)就行
之前收入進(jìn)的其它應(yīng)收款, 借其它應(yīng)收款 貸其它應(yīng)付款 這樣嗎
可以的 可以這么做的
借其它應(yīng)收款798 貸其它應(yīng)付款款個(gè)人798 借其它應(yīng)付款399 貸銀行存款399 個(gè)人微信墊付798沒體現(xiàn)出來。返回后剩余的398才是收入
你好,你是用銀行存款支付給個(gè)人的嗎?如果是的話, 第一個(gè)是個(gè)人墊付體現(xiàn)了 其他應(yīng)付款,個(gè)人 欠了個(gè)人的錢,不是嗎?
是欠個(gè)人,然后個(gè)人的又轉(zhuǎn)收入了
個(gè)人墊付其他應(yīng)付款給客戶 貸其他應(yīng)付款個(gè)人,是你們簽了個(gè)人的錢 這個(gè)對吧
是欠個(gè)人的
那就貸其他應(yīng)付款個(gè)人