你好!這種情況不需要另外做分錄
固定資產(chǎn)折舊完殘值是0.,請問賬務(wù)怎么處理
固定資產(chǎn)折舊有凈殘值,每月折舊,那凈殘值怎么處理
固定資產(chǎn)提完折舊沒有殘值的情況下需要進行固定資產(chǎn)清理賬務(wù)處理嗎
固定資產(chǎn)已折舊完了,還有殘值,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師您好,固定資產(chǎn)折舊完了賬務(wù)怎么處理有殘值
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
如果我要把這個固定資產(chǎn)專賣給其他公司,會計分錄怎么寫。還有買賣金額可否隨意定價?
您好!這個做固定資產(chǎn)清理。 按市場價,太低了稅務(wù)局會核定
那沒有凈殘值,那固定資產(chǎn)清理,是否要增加固定資產(chǎn)原值,那這樣才會平?或者老師麻煩寫個分錄給我,謝謝哈
你好!沒有殘值,但是你有賣殘值收入?
是的,我可以當廢鐵賣給另外公司,另外公司繼續(xù)使用?這個整個會計分錄怎么寫
你好! 一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費用時: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、等 三、處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費 四、清理凈損益 凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
那固定資產(chǎn)清理最后掛賬嗎?這樣平不了
你好!平了啊。你是看到哪兒不平?
這個怎么處理
你好!你第一個就不用了。借累計折舊 貸固定資產(chǎn)1000就好了 然后賣出去的,借現(xiàn)金等,貸營業(yè)外收入? ?應(yīng)交稅費