你好 預(yù)繳的時(shí)候按照登記
研究費(fèi)用人工工資已入賬,1月份計(jì)入研究費(fèi)用的人工工資是上一年12月份的,但研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)從1月份開始,這樣的入賬方式已有兩年時(shí)間,并且已享受加計(jì)扣除。項(xiàng)目立項(xiàng)日期與入費(fèi)用日期總是相差一個(gè)月,怎么辦,稅務(wù)局核查應(yīng)該怎么解釋呢?
老師好!公司是搞房地產(chǎn)開發(fā)的,從成立至今一直納零申報(bào),我是今年9月份接手做賬,我建賬的日期是以營業(yè)執(zhí)照登記日期4月份為主,現(xiàn)在我是將以前的賬和今年的賬一起補(bǔ)做,請問一下賬做完后在電子稅務(wù)局能申報(bào)嗎?一般申報(bào)日期是每個(gè)月的什么時(shí)侯?
老師,我們公司是2月份拿到營業(yè)執(zhí)照,2月26日稅務(wù)登記通過,然后今天3月1日才拿到公章,接下來開戶及申請發(fā)票。我是應(yīng)該在2月份建賬嗎?另外公司是從深圳遷入,營業(yè)執(zhí)照上成立日期是2016年的,所以建賬時(shí)是不是要把導(dǎo)入期初數(shù)(也就是深圳公司的期末數(shù))?可以是新建賬嗎(老板說從零開始,以前是代理公司做的賬)?
老師,個(gè)體工商戶每月扣除的5000,是以營業(yè)執(zhí)照上的成立日期那月開始扣除,還是以稅務(wù)登記日期那月開始扣除?例如營業(yè)執(zhí)照成立日期23年1月,稅務(wù)登記日期為23年4月。是從1月份開始扣除還是4月份開始扣除呢?謝謝
老師,我們是個(gè)體工商戶,6月份開始成立建賬的,平時(shí)季度預(yù)扣預(yù)繳個(gè)稅經(jīng)營所得,按每月扣除數(shù)5000,到12月底的時(shí)候,扣除數(shù)按6-12月7個(gè)月35000扣除,截止到12月底,利潤52000,這樣就產(chǎn)生個(gè)稅了,但是來年匯算清繳的時(shí)候,是按全年60000扣除對吧,匯算的時(shí)候減除60000的話。就是虧損了,那么我預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)稅,在匯算清繳的時(shí)候可以退嗎?謝謝
老師您好 這里的生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本 和 生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本 請問在什么情況下用這兩個(gè)明細(xì)科目?
老師,匯算時(shí)先上傳年度財(cái)務(wù)報(bào)表,這年度報(bào)表就是第四季度的報(bào)表嗎?
老師,你好,上個(gè)月開票才5萬塊,可以不交稅,進(jìn)賬發(fā)票多抵扣點(diǎn)可以吧
你好,請問金蝶軟件自動生成的報(bào)表分析利潤表和資產(chǎn)負(fù)債債表的勾稽關(guān)系,數(shù)據(jù)沒對上,是什么地方出現(xiàn)了問題?
老師,合作社需要交殘保金嗎?
老師我看你說過成本是收入的百分之八十
老師,請問一下,公司3年前因?yàn)樯暾埜咂?,所以材料入庫由庫存商品改成原材料,現(xiàn)在企業(yè)不再申請高企,那我現(xiàn)在賬還要按原先制造業(yè)做還是改回來
老師,我計(jì)賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營業(yè)成本,含營業(yè)外支出的嗎?
25年企業(yè)網(wǎng)銀年服務(wù)費(fèi)計(jì)入什么科目?
好的謝謝老師,按營業(yè)執(zhí)照登記日期開始吧
對的,是的,是這么做的。
是匯算清繳還是按照6萬來?
匯算清繳的時(shí)候,成立不足一年的,也按60000扣除?
對的,可以這么做的。
謝謝老師,還有個(gè)問題,個(gè)體工商戶年應(yīng)納稅所得稅不超200萬,減半征收,例如我納稅所得額15萬,我減半后7.5萬,然后在對應(yīng)稅率不超30000的按5%,1500,超過30000部分按10%,最后一共交4500,這么算對吧
那你直接選擇最高的稅率減去速算扣除,然后再減半就行了。
老師你意思是先按實(shí)際的15萬應(yīng)納稅所得額算出應(yīng)納所得稅,然后再減半嗎?
對的,是的,是這個(gè)意思的。
老師,按照你說的算法和我說的算法,結(jié)果不一樣呀,你這種算法(150000*0.2-10500)/2=9750
那你按照哪一個(gè)來算的。
我先減半算的,150000/2=75000,30000*0.05=1500,45000*0.1-1500=3000,合計(jì)交1500+3000=4500,我這么算對嗎?
那你這個(gè)算法不對。
嗯老師,這個(gè)減半是算完稅減半,不是應(yīng)納稅所得額減半嗎?
對的,是的,稅款減半。