你好,這個是不是差了幾分錢呀?

老師您好,想請教一下增值稅申報表填報的問題,就是21年10月份后中小企業(yè)不是有個延繳50%增值稅和附加稅嗎,當時我們填30欄本期繳納上期應納稅額的時候是按25欄期初未繳稅額的數(shù)額填了,就是比如10月申報2萬實際只繳了1萬,11月申報表我們也按2萬填了30欄,當全部已繳了,這樣對嗎?
您好請問,匯算清繳報表里的職工薪酬支出及納稅調(diào)整表中的實際發(fā)生額和賬載金額一致的嗎?
老師好,生產(chǎn)企業(yè),一般納稅人既有內(nèi)銷又有出口,申報免抵退稅后,產(chǎn)生免抵稅額,繳納附加稅,免抵稅額這數(shù)可以理解為出口繳稅,是實際繳納稅費,免抵稅額?當月應納增值稅才是當月實際稅負,這樣理解是有問題嗎
老師好,請問上個月做賬的應繳稅額和這個月的實繳稅額不一致可以嗎,會有什么問題嗎
您好老師,請問一般計稅方法繳納增值稅和實際應納增值稅為什么不一樣?
請問老師,長期待攤費用50000元,攤銷3年,每月攤銷=50000÷3年÷12個月對嗎?沒有預計殘值哈
公司賣了公司名下的車給二手車公司 然后二手車公司又倒手賣給了其他公司,開的發(fā)票是賣方是我們 但是稅率哪里是0,我們70萬賣的 二手車那邊80萬賣的,發(fā)票上是80萬的金額,老師我們是不是要按照80萬銷售額交稅?
老師,開具外管證的時候,合同的有效期起止時間怎么填寫,我們的合同上面寫的是4月份,但是當時并沒有開工?,F(xiàn)在我在開具外管證日期是寫4月份還是寫現(xiàn)在的11月份?
是不是公司有車才交車船稅,而且每個月都要交,直到車折舊完才不交
老師您好!我們公司在境外施工,設備在境外當?shù)丶佑?,錢從公司轉(zhuǎn)給境外加油站,這個境外加油站開出來的發(fā)票我可以抵扣這個項目的成本嗎?反正發(fā)票上的文字我不認識。只認識錢數(shù)
土地出讓金和繳納的契稅,我都記入無形資產(chǎn),分攤的時候怎么做賬
9月工資沒有計提,10月份賬里面計提可以嗎,10月計提10月發(fā)放
2026年中級協(xié)議什么時候開課
老師A客戶的應收賬款可以給B客戶的應付對沖嗎
住宿費疑點發(fā)票,情況說明怎么寫
老師,差了好多錢,都不是一個數(shù)
那你這個找到差額了嗎?差這么多錢肯定是不行的
也不知道當時報稅人員是怎么繳納的那個金額,就是和申報表對不上,申報表出來的應繳納多好多
這個你得找到原因,如果不對的話需要去修改的
這個已經(jīng)是好幾個月之前的了,現(xiàn)在就是說改申報表對吧,然后按實際情況多退少補稅金吧?
對,沒錯,操作是這么操作的