你好,這個是不是差了幾分錢呀?
老師您好,想請教一下增值稅申報表填報的問題,就是21年10月份后中小企業(yè)不是有個延繳50%增值稅和附加稅嗎,當時我們填30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額的時候是按25欄期初未繳稅額的數(shù)額填了,就是比如10月申報2萬實際只繳了1萬,11月申報表我們也按2萬填了30欄,當全部已繳了,這樣對嗎?
您好請問,匯算清繳報表里的職工薪酬支出及納稅調(diào)整表中的實際發(fā)生額和賬載金額一致的嗎?
老師好,生產(chǎn)企業(yè),一般納稅人既有內(nèi)銷又有出口,申報免抵退稅后,產(chǎn)生免抵稅額,繳納附加稅,免抵稅額這數(shù)可以理解為出口繳稅,是實際繳納稅費,免抵稅額?當月應(yīng)納增值稅才是當月實際稅負,這樣理解是有問題嗎
老師好,請問上個月做賬的應(yīng)繳稅額和這個月的實繳稅額不一致可以嗎,會有什么問題嗎
您好老師,請問一般計稅方法繳納增值稅和實際應(yīng)納增值稅為什么不一樣?
老師,請問公司股東(后面會在工商變更)未在工商局做股權(quán)轉(zhuǎn)讓的變更,股東是否可以把各自占股金額轉(zhuǎn)入公司做投資款,投資款都入資了,公司暫時不盈利情況,做股權(quán)轉(zhuǎn)讓會不會涉及個稅或者印花稅
已銷售產(chǎn)品退回及返工入庫怎樣做賬
老師如果當月有增值稅出口退稅,又要交稅,退稅金額能抵減應(yīng)交增值稅嗎
老師這個票可以抵扣進項稅嗎
人工成本以勞務(wù)票入賬的好處有哪些
如果有暫估的庫存發(fā)現(xiàn)還有期末余額,可以直接沖嗎?
老師,我想問一下,個人在公司兼職內(nèi)勤,文職工作。我代開發(fā)票的話是開什么項目名稱
老師,提問,取得租戶的租金和電費收入,不開票,要怎么報稅
老師,這題24年1-6月為什么不算上呢,只算了研究生每月扣除2000?
老板給的家用買菜,日用品的發(fā)票記到什么科目比較好,一般是蔬菜熟食飲料洗衣液等
老師,差了好多錢,都不是一個數(shù)
那你這個找到差額了嗎?差這么多錢肯定是不行的
也不知道當時報稅人員是怎么繳納的那個金額,就是和申報表對不上,申報表出來的應(yīng)繳納多好多
這個你得找到原因,如果不對的話需要去修改的
這個已經(jīng)是好幾個月之前的了,現(xiàn)在就是說改申報表對吧,然后按實際情況多退少補稅金吧?
對,沒錯,操作是這么操作的