對于我們來講,如果說我們的銷項稅是13%,通常我們會有一定的進(jìn)項稅,這樣相抵之后,我們主要就增值率的13%去征稅就行了。
請教老師,如果我們收客戶貨款10萬就是毛利潤了,我們是小微企業(yè),所得稅、增值稅、附加稅、印花稅(萬分之三)都考慮進(jìn)去的話,怎么倒推算我們?nèi)绻@10萬貨款不開票了,給他減免幾個點合適?謝謝 ?增值稅13%所得稅2.5%印花稅萬分之三附加稅12%
別人給開票走了一些建筑業(yè)的賬,走了一下賬說增值稅9個點,企業(yè)所得稅2.5個點,工會經(jīng)費教育費附加等1個點,總共12.5個點的稅這個怎么理解啊?
比如這單100塊錢,增值稅13個點,其它的印花稅,教育附加稅等等,加起來總共多少個點
比如這單100塊錢,增值稅13個點,其它的印花稅,教育附加稅等等,加起來總共幾個點
增值稅+附加稅一共幾個稅點?比如增值稅率是3%,城建稅、教育費附加、地方教育費,印花稅分別是增值稅的7%、3%、2%,那一共稅點是多少?
甲公司一般納稅人,本月有收入現(xiàn)勾選抵扣,那么需要把賬上增值稅進(jìn)項明細(xì)賬打印發(fā)來勾選,對嗎?還是電子稅務(wù)平拉出進(jìn)項票明細(xì)??
老師您好,請問出差乘坐地鐵,取得電子發(fā)票,發(fā)票上的稅額是否可以抵扣
差額征稅扣除部分開具免稅的發(fā)票可以嗎
增值稅專票,和普通發(fā)票,紅沖后可以拿回藍(lán)字原件嗎再重新開具發(fā)票
老師 小規(guī)模納稅人的銷項稅放 已交稅費的哪個科目 是已交稅金嗎
12月份收了一筆現(xiàn)金款,做的借庫存現(xiàn)金500,貸原材料次氯酸鈉500,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我這邊原材料對不上,就要調(diào)整,就借原材料次氯酸鈉,貸營業(yè)外收入500,這個說做錯了,正確應(yīng)該怎么做
老師,工資每個月都計提,但是發(fā)工資是一次性發(fā)了幾個月的可以嗎
建筑類小規(guī)模獨立核算分公司,承包工頭先墊付,次月領(lǐng)現(xiàn)金支票去發(fā)工人工資,怎么記賬?
請問公司收到的投資收益需要納稅調(diào)增嗎?
老師。請問我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)2023年還有些廠家發(fā)票沒開過來,現(xiàn)在讓他們補(bǔ)開可以嗎
100乂0.13X1.12十100X3/100000如果你們公司沒有其他的進(jìn)項稅底,這是你們的實際交的稅額。