同學(xué)你好,附加稅合計一般是應(yīng)交增值稅的12%,印花稅如果是購銷合同是萬分之三。 所以應(yīng)該是不含稅銷售額的=13%*(1%2B12%)%2B3%/100=14.59%
你好,別的單位接我公司資質(zhì),我公司需開發(fā)票給他們,比如我們開100萬9個點的工程款票給對方,對方提供等額的13個點的發(fā)票給我們,請問對方公司還需交增值稅,附加稅這些給我們嗎?
單位付錢讓對方開票,對方要我們把付款金額和增值稅金額和附加稅金額一起打過去,他們按總金額給我們開票,比如我們要付的錢是95000元,開票6個點,增值稅金額5700元,附加稅金額684元,他要我們付給他們101384元,給我們開101384元的票,可我們能抵扣的稅金只有5700多,剩下600多附加稅為什么也要我們出?他們說附加稅是城市建設(shè)、教育附加和地方教育附加,他們那邊是給我們開了票扣的,他們那扣了,我們企業(yè)所得稅就會少扣一點,是這樣的嗎
老師,1500全部開增值稅發(fā)票,客戶補(bǔ)8個點的稅金。進(jìn)項一面料500萬9個點,進(jìn)項二加工500萬13個點,進(jìn)項三水洗200萬9個點,進(jìn)項四后道工資100萬,五其他開支100萬「水電,房租,加油,假設(shè)不考慮其他,請問這樣算下來我還要交多少等」
比如這單100塊錢,增值稅13個點,其它的印花稅,教育附加稅等等,加起來總共多少個點
比如這單100塊錢,增值稅13個點,其它的印花稅,教育附加稅等等,加起來總共幾個點
您好,我在公司工作,沒有合同,工資發(fā)放公司讓我開發(fā)票他打給我,我自己去稅務(wù)局代開發(fā)票個人所得稅年底匯算會不會很高,一個月開6000的發(fā)票
老師好,我把2025.3月份勾選認(rèn)證完成的專用發(fā)票當(dāng)普票入賬了,進(jìn)項稅入成本里也結(jié)轉(zhuǎn)了,4月份已沖銷錯誤憑證按正確分錄入賬,這種情況還需要調(diào)2025年第一季度所得稅申報表嗎?
更改法人股權(quán)轉(zhuǎn)讓章程修正案出資金額105000元百分百股權(quán)轉(zhuǎn)讓原股東填多少新股東填多少
更改法人出資額是10500百分之百股權(quán)占比原股東填多少新股東填多少
老師,匯算清繳時,費用和成本有暫估的需要調(diào)增嗎?
更改法人出資額是10500元原股東填多少新股東填多少怎么填
企業(yè)需要做進(jìn)出口公司 需要辦理什么資料
更改法人修改章程案出資時間出資額怎么填
請問一般人企業(yè),第一年收入為0,研發(fā)費用在收入為0的情況下可以進(jìn)行加計抵減嗎
老師,現(xiàn)在我在長沙,親戚公司在西安,業(yè)務(wù)一年百萬級,請問交接一定要我過去嗎