數(shù)電發(fā)票開(kāi)紅字發(fā)票紅沖
老師,稅務(wù)ukey紙質(zhì)版開(kāi)了五張普票,結(jié)果四張需要作廢,但是我去稅務(wù)局把紙質(zhì)改成了電子版普票,改完了打開(kāi)軟件重新開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,軟件中找不到之前四張需要作廢的。但是我也開(kāi)了四張負(fù)數(shù) 這樣的操作可以嗎?算是已經(jīng)作廢成功了嗎
之前開(kāi)具的專(zhuān)用發(fā)票作廢了但是我找不到紙質(zhì)發(fā)票了,現(xiàn)在要紅銷(xiāo)核定可以上傳電子作廢記錄嗎,如果不能要怎么辦
老師:我現(xiàn)在都是開(kāi)全電發(fā)票。想把稅控盤(pán)和UK注銷(xiāo)掉。但是之前領(lǐng)用的紙質(zhì)發(fā)票,還沒(méi)有使用的空白發(fā)票。是不是直接在“未開(kāi)具發(fā)票作廢”上,批量作廢,就可以了?
我們單位剛剛注銷(xiāo)了開(kāi)票的稅控盤(pán)轉(zhuǎn)為了數(shù)電用戶,但是之前開(kāi)具的紙質(zhì)發(fā)票有誤需要作廢,是本月的發(fā)票(普通發(fā)票),我已經(jīng)點(diǎn)擊了紙質(zhì)發(fā)票業(yè)務(wù)-紙質(zhì)發(fā)票作廢,但是查詢不到我之前開(kāi)具的發(fā)票?請(qǐng)問(wèn)這個(gè)普票怎么作廢
本月開(kāi)具紙質(zhì)發(fā)票需要作廢,使用的是愛(ài)信諾開(kāi)票軟件,但已換成數(shù)電發(fā)票沒(méi)有紙質(zhì)版的了,該怎么操作呢?
其他應(yīng)收款后面跟一個(gè)暫估進(jìn)項(xiàng)稅這樣可以嗎
小規(guī)納稅人開(kāi)運(yùn)輸票一年可以開(kāi)多少免稅票
企業(yè)實(shí)際資產(chǎn)損失,追補(bǔ)確認(rèn)到損失發(fā)生年度扣除,也就是3年前。請(qǐng)問(wèn)如何做賬?如何在稅務(wù)局申報(bào)?是改三年前的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
老師,一般納稅人能開(kāi)普票嗎
這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄怎么寫(xiě)
老師,以自己自然人登陸進(jìn)電子稅務(wù)局后解綁的辦稅員了,但是去大廳刷身份證為什么還顯示自己有那個(gè)公司呢?是哪里還需要改動(dòng)嗎?
某企業(yè)生產(chǎn)b產(chǎn)品,需兩道工序才能完成。假設(shè)原材料消耗定額為100千克,第一道工序原材料消耗定額分別為20件和30件。本月完工產(chǎn)品數(shù)量為200件。月初在產(chǎn)品成本和本月發(fā)生的原材料費(fèi)用合計(jì)為20000元1.若原材料是在每道工序開(kāi)始時(shí)一次性投入的,按約當(dāng)產(chǎn)量法計(jì)算b產(chǎn)品的完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料費(fèi)用2.若原材料是按階段在每道工序開(kāi)始以后逐步投入的,按約當(dāng)產(chǎn)量法計(jì)算b產(chǎn)品的完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料費(fèi)用。
老師,公司2010年成立的現(xiàn)在變更法人和公司名字了,之前會(huì)計(jì)憑證是否需要移交嗎?還是說(shuō)只移交近期幾年的就行呢?有規(guī)定要求嗎?
20日收到上月末估價(jià)入賬甲材料的發(fā)票賬單,增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的貨款為5 000元,增值稅為650元,使用銀行承兌匯票結(jié)算。
老師,收到銀行匯票和本票都是銀行存款,見(jiàn)票即付的票據(jù)業(yè)務(wù)對(duì)嗎?商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票是是應(yīng)收票據(jù)嗎?
我是之前開(kāi)的紙質(zhì)的
紙質(zhì)發(fā)票沒(méi)有跨月的可以當(dāng)月作廢的
但是現(xiàn)在我點(diǎn)擊作廢,查詢不到之前開(kāi)具的發(fā)票
稅控系統(tǒng)的開(kāi)的發(fā)票,不能在全電系統(tǒng)作廢,只能紅沖了