你好,那這個(gè)項(xiàng)目可使用的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)是12000 (不交增值稅,應(yīng)該按12000確認(rèn)收入),這個(gè)項(xiàng)目總共支出是11825.93元,跟12000比較
老師,我問(wèn)一下某公司銷售貨物并在同天收到了價(jià)稅合計(jì)的款項(xiàng),銀行已經(jīng)收到了,那這種情況下我們?cè)谧鰬{證的時(shí)候不是應(yīng)該直接借銀行存款,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額嗎?為什么他給的答案里頭還要讓我有一個(gè)應(yīng)收賬款,然后要用應(yīng)收賬款過(guò)渡一下呢?
請(qǐng)問(wèn)樸老師,出口免稅涉及的分錄,最后一步,結(jié)轉(zhuǎn)收入成本,為什么貸方還要做一個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄?不是在在第一步里已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了嗎? 同學(xué)你好 免稅項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄 1、不可退稅部分轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本——出口銷售 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 2、出口退稅部分: 借:其他應(yīng)收款——出口退稅/應(yīng)收出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 再結(jié)轉(zhuǎn)收入成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本——出口銷售 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 庫(kù)存商品
請(qǐng)問(wèn)老師,我們外地有項(xiàng)目,項(xiàng)目上給我們你好老師,請(qǐng)問(wèn),我們是一般納稅人建筑公司做的業(yè)務(wù)是建筑服務(wù),甲方給我們支付的勞務(wù)費(fèi),我們幫乙方代發(fā)工資,并收取管理費(fèi),我們是3%屬于簡(jiǎn)易征收,我們異地有預(yù)繳增值稅,,請(qǐng)問(wèn)收到這個(gè)項(xiàng)目的甲方款是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),發(fā)放勞務(wù)費(fèi)或者給乙方直接支付勞務(wù)費(fèi)跟預(yù)繳增值稅的會(huì)計(jì)分錄是什么?還有本地的項(xiàng)目,收入跟異地是一樣,那代乙方發(fā)放勞務(wù)費(fèi)與給乙方轉(zhuǎn)勞務(wù)費(fèi)的,代發(fā)勞務(wù)費(fèi)時(shí)其中有幾筆退款,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們外地有項(xiàng)目,項(xiàng)目上給我們你好老師,請(qǐng)問(wèn),我們是一般納稅人建筑公司做的業(yè)務(wù)是建筑服務(wù),甲方給我們支付的勞務(wù)費(fèi),我們幫乙方代發(fā)工資,并收取管理費(fèi),我們是3%屬于簡(jiǎn)易征收,我們異地有預(yù)繳增值稅,,請(qǐng)問(wèn)收到這個(gè)項(xiàng)目的甲方款是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),發(fā)放勞務(wù)費(fèi)或者給乙方直接支付勞務(wù)費(fèi)跟預(yù)繳增值稅的會(huì)計(jì)分錄是什么?還有本地的項(xiàng)目,收入跟異地是一樣,那代乙方發(fā)放勞務(wù)費(fèi)與給乙方轉(zhuǎn)勞務(wù)費(fèi)的,代發(fā)勞務(wù)費(fèi)時(shí)其中有幾筆退款,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,下午好,請(qǐng)問(wèn)一下,協(xié)會(huì)收到的一項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)12000元,進(jìn)賬是借:銀行存款 12000 貸:提供服務(wù)收入-限定-某某項(xiàng)目 11650.49 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 349.51 。 那這個(gè)項(xiàng)目可使用的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)是11650.49還是12000? 最后是不需要繳納增值稅的 這個(gè)項(xiàng)目總共支出是11825.93元,那是跟哪個(gè)比較?11650.49嗎
場(chǎng)地費(fèi)開(kāi)多少個(gè)點(diǎn)的發(fā)票
你好 工商年報(bào)未按期報(bào) 已被列為經(jīng)營(yíng)異常 怎么辦
老師您好,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,企業(yè)給個(gè)人開(kāi)設(shè)計(jì)費(fèi)發(fā)票怎么開(kāi)?有什么要注意的?謝謝
科目余額表哪個(gè)科目上看交了多少增值稅
老師您好。我問(wèn)代賬公司1月的發(fā)票,開(kāi)給我們企業(yè):小規(guī)模納稅人的發(fā)票錯(cuò)了,是否要沖紅,他問(wèn)我,對(duì)方公司是否入賬了,這是什么意義,您可以詳細(xì)說(shuō)一下嗎?
老師,每次申報(bào)稅,交稅的發(fā)票后頭把申報(bào)表也付上,可以嗎?
多計(jì)提的工資不發(fā)放了,蓋公章和法人章直接做賬可以嗎
老師,沒(méi)有計(jì)提水土保持補(bǔ)償費(fèi),直接支付,是不是成本費(fèi)用歸集不準(zhǔn)確?
你好,如果公司幫一個(gè)人只買(mǎi)社保,但是不發(fā)工資,只夠買(mǎi)一個(gè)月,這樣影響大嗎
計(jì)提的折舊沒(méi)有附固定資產(chǎn)折舊表,可以直接拍電子版的嗎,審計(jì)要近三年每年每個(gè)科目三筆重要記賬憑證和附件照片,
老師但是這個(gè)是做賬的時(shí)候是需要做增值稅的分錄,所以做賬的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入是11650.49 。 然后季度申報(bào)的時(shí)候不超過(guò)30萬(wàn)所以是不需要繳納著增值稅的,結(jié)轉(zhuǎn)稅收是借:應(yīng)交稅金-增值稅 349.51 貸:其他收入 349.51 不是做回這個(gè)項(xiàng)目的收入
你本身不是免稅項(xiàng)目,那你之前做的是對(duì)的。收入的按不含稅金額11650.49確認(rèn)收,與支出11825.93相碰對(duì)應(yīng)