你好,轉到待抵扣就可以

老師:一般納稅人轉小規(guī)模,已認證的留抵稅額怎么處理?
一般納稅人變成小規(guī)模,進項稅額留抵,怎么處理?后又變更為一般納稅人了,可以繼續(xù)抵扣呢
老師 一般納稅人轉小規(guī)模 留抵稅額怎么處理
小規(guī)模納稅人變更一般納稅人前沒有建帳,現在變更一般納稅人了怎么建帳
老師,我們是一般納稅人想變成小規(guī)模納稅人,留抵稅額怎么辦?
注冊會計師會計分錄金額右側標注了單位會不會被扣分?金額和科目正確
老師請問審計報告里的本年應交數是這一年的稅吧?
老師,我們公司需要資金,賬戶不夠,能不能法人個人轉到公司賬戶,后面盈利了再轉回去給法人
請問新成立的公司,新增的固定資產需要計提折舊嗎?
老師,社?;鶖嫡{增后,企業(yè)代員工補繳7-9月的社保費用。 小企業(yè)會計準則,需要通過應付職工薪酬過渡嗎?
老師好,請教個問題:公司于2020年1月份買了輛車發(fā)票尾號7728,進項稅額13.6萬,這張發(fā)票取得當時公司是小規(guī)模!于同年4月1號轉為一般納稅人后,將該發(fā)票做了紅沖,開具了正確尾號為4484的發(fā)票.而會計于同年7月份把7728號做了勾選抵扣進項,被稅局在24年3月發(fā)現后要求在任會計做了進項稅額轉出,但做這個轉出的會計也沒有發(fā)現存在正確發(fā)票的事情!主要該公司管理混亂,會計更換頻繁!目前我發(fā)現了正確發(fā)票沒有吃進項,但進項勾選里面已經看不到這張發(fā)票了,怎么辦?有什么辦法把這13.6萬進項吃進來呢?
老師好!從香港進口貨物需要繳納那些稅?
老師你看我申報完了,稅局還有提醒
老師,就是小規(guī)模納稅人季度不到30萬,然后我按照1%的稅率,計算的免征增值稅的金額,記入營業(yè)外收入了,然后和增值稅申報的收入,一起記入個稅的經營所得里了,然后剛稅務所長給我打電話,說不一致,讓我寫說明,沒事吧,老師這么算是對的吧是不
小規(guī)模酒店,開出5%的征收率租賃票,季度不超過30萬,免不免稅?
很久以前的了,是20年的一直掛在應交稅費科目,我接手發(fā)現是這樣的,還可以直接轉到待抵扣么
可以的,可以這么做的。
是19年的,我可以直接都轉到待抵扣么,對股東變更有影響么
對的,是的,可以的,這個不影響。
那個時候有一部分是進賬稅也沒有抵扣,一直掛在賬上呢
那你直接加稅合計做賬就可以了。小規(guī)模也不存在抵扣
待認證進項稅呢?
那你得留著以后轉了一般納稅人可以