你好 按一般納稅人開(kāi)發(fā)票?
小規(guī)模時(shí)候簽訂的勞務(wù)合同,升為一般納稅人之后開(kāi)發(fā)票是按照小規(guī)模時(shí)候的稅率開(kāi)嗎??
咨詢個(gè)問(wèn)題,我們2019年的時(shí)候是小規(guī)模納稅人,2020年轉(zhuǎn)為了一般納稅人,現(xiàn)在有筆19年的業(yè)務(wù)需要開(kāi)發(fā)票,那應(yīng)該是按小規(guī)模3%的稅率開(kāi),還是按一般納稅人6%的稅率開(kāi)
老師 你好 我想咨詢一下成為一般納稅人之前收到的預(yù)收款應(yīng)該怎么開(kāi)發(fā)票?是按小規(guī)模的稅率開(kāi)還是按一般納稅人的稅率開(kāi)。今年10月份成為了一般納稅人,但是銷售收入都是在小規(guī)模時(shí)期收到的,也就是今年10月之前收到的預(yù)收款,現(xiàn)在想問(wèn)這個(gè)發(fā)票是按小規(guī)模時(shí)期的開(kāi)還是一般納稅人稅率開(kāi)。目前的收入都是成為一般納稅人之前收到的。
一般納稅人,稅率是13%,現(xiàn)在開(kāi)普票的話,稅率是多少呢?當(dāng)時(shí)簽合同的時(shí)候是小規(guī)模納稅人,款項(xiàng)一直拖著,現(xiàn)在企業(yè)已經(jīng)轉(zhuǎn)成一般納稅人了,稅率能不能還按小規(guī)模納稅人的稅率來(lái)開(kāi)呢?
老師,小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)為一般納稅人前有未確認(rèn)的收入,現(xiàn)在確認(rèn)收入,開(kāi)票是按一般人稅率還是小規(guī)模3%
老師,實(shí)操中研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除稅務(wù)局會(huì)卡的很嚴(yán)嗎?不是高新企業(yè),如何才能成功享受研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除?研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除實(shí)操中該注意哪些地方?
老師,研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除的條件與要求是什么
老師,是這樣的,我接手以前,他申報(bào)的,成本和費(fèi)用加起來(lái)一共25萬(wàn),但是工資薪金那他一共申報(bào)了30多萬(wàn),按他申報(bào)個(gè)稅填,他申報(bào)了30多萬(wàn),但是成本費(fèi)用他做了25萬(wàn),對(duì)不上,要是按成本費(fèi)用填職工薪酬那,和個(gè)稅申報(bào)又對(duì)不上,老師。你看這樣處理行嗎。第一行按做的成本費(fèi)用填,第二行按申報(bào)的個(gè)稅填,個(gè)稅申報(bào)那可以說(shuō)是有去年的工資
老師A公司是我們股東的公司,我們沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái),基本都是向A公司借款,這月收了筆承兌為了發(fā)工資,把承兌轉(zhuǎn)讓給了A,A公司給我們公戶匯的款,這個(gè)分錄怎么做?一筆借款一筆還款?
老師 新成立的小規(guī)模公司(上月底成立 還沒(méi)有業(yè)務(wù)) 公司稅費(fèi)種核定有消費(fèi)稅 但電子稅務(wù)局我的代辦里面沒(méi)有顯示消費(fèi)稅 那還需要申報(bào)消費(fèi)稅嗎
請(qǐng)問(wèn)一下老師,公司給員工買的五險(xiǎn)一金屬于福利嗎?匯算清繳時(shí)要按比例才能扣除嗎?還是可以一次性稅前扣除?。恐x謝
老師,你看處理這樣行不,第一行職工薪酬我按他做的成本費(fèi)用填,第二行我按他申報(bào)的個(gè)稅填,個(gè)稅申報(bào)不是按收付實(shí)現(xiàn)制嗎,支付部分去年的工資,
老師,研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除的條件與要求是什么?不是高新技術(shù)企業(yè)只要滿足了這些條件和要求,也可以扣除是嗎?
公司買的車用,現(xiàn)在又賣了出去二手車,現(xiàn)在填增值稅報(bào)表填哪個(gè)稅率,,
老師,研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除政策只有高新技術(shù)企業(yè)才有資格扣除嗎?