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老師,應(yīng)付賬款下期初余額和期末余額都在借方有余額是不是表示我們錢已經(jīng)付過(guò)了,那這樣的話不是應(yīng)該借貸房一致,這樣我們的賬才是平的

2023-11-24 09:53
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-24 09:55

你好,對(duì)的,是的,提前支付給對(duì)方的,對(duì)方有可能是沒(méi)有給你開(kāi)發(fā)票。

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快賬用戶8109 追問(wèn) 2023-11-24 09:58

那像這樣我們付錢了,對(duì)方?jīng)]開(kāi)票就一直在借方,但是對(duì)方提供不了發(fā)票的話,這個(gè)應(yīng)該怎么去平張

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齊紅老師 解答 2023-11-24 09:58

你好,那對(duì)方給你提供了服務(wù)或者是貨物嗎?如果是的話,正常做賬就是啊,沒(méi)有發(fā)票也正常做匯算清繳,納稅調(diào)增,不允許抵扣。

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快賬用戶8109 追問(wèn) 2023-11-24 10:00

提供了,那就是后期做匯算清繳時(shí)調(diào)賬是嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-24 10:02

的,對(duì)的,是這么做的。

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快賬用戶8109 追問(wèn) 2023-11-24 10:02

好的,明白了

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齊紅老師 解答 2023-11-24 10:03

不用客氣,工作愉快。

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你好,對(duì)的,是的,提前支付給對(duì)方的,對(duì)方有可能是沒(méi)有給你開(kāi)發(fā)票。
2023-11-24
?你好1;? ?你錄入不對(duì)的;? 你去檢查下 數(shù)據(jù) 是不是錄入的不對(duì)? ?
2022-10-13
同學(xué)你好,實(shí)務(wù)中期末財(cái)務(wù)報(bào)表現(xiàn)在都不怎么不重分類了,所以財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)付賬款期初數(shù)=-47283.84,期末數(shù)=-46383.84 應(yīng)收賬款的期末數(shù)=40057.47,這樣填列就行。 如果進(jìn)行重分類,那應(yīng)該將應(yīng)付賬款的借方余額重分類到預(yù)付賬款科目,即預(yù)付賬款期初數(shù)=47283.84,期末數(shù)=46383.84,應(yīng)收賬款期末本身就是正數(shù),不用再重分類
2022-04-18
同學(xué),你好。不需要進(jìn)行會(huì)計(jì)分錄的結(jié),轉(zhuǎn) 出具財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候會(huì)自動(dòng)重分類的。
2021-04-14
你好,按明細(xì)賬的余額填列是對(duì)的,就是您之前的做法;科目余額表是應(yīng)是總數(shù),不能按這個(gè)數(shù)填列的
2020-08-06
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