你好,對的,是的,對方需要發(fā)票,開發(fā)票。是的,自己開就可以的,你是一般計稅的,可以抵扣。
老師,公司是做農(nóng)業(yè)的小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在要賣樹苗出去,對方是一般納稅人,要抵扣進項稅額,請問公司是去代開專票呢?還是直接開普票?對方才能抵扣進項稅額。
老師,你好。我們是新開的一般納稅人公司,還沒有開始銷售,現(xiàn)在收到一張進項發(fā)票,這張進項票要等到有銷售的時候才能抵扣,現(xiàn)在這張進項票入什么科目?是應交稅費-進項稅額,還是應交稅費-待抵扣進項稅額,或者是其他科目呢?
下午好,老師,請問一下,我們公司9月前是小規(guī)模納稅人,9月是一般納稅人,公司的銷項發(fā)票出去都是普票,購進進項發(fā)票有普票,也有專票,進項普票不能抵扣對嗎?進項專票才能抵扣,是嗎?
請問老師,一般納稅人公司名下的房子,現(xiàn)在要賣出去,是不是要開銷售發(fā)票呢?直接公司稅控開嗎?怎么交稅?公司有進項留抵稅額能抵扣嗎?
請問老師,一般納稅人公司名下的房子,現(xiàn)在要賣出去,是不是要開銷售發(fā)票呢?直接公司稅控開嗎?怎么交稅?公司有進項留抵稅額能抵扣嗎?
老師,一般納稅人8月開的專票,9月沖紅了,公司9月的稅會減少嗎?
如果調整了報表,那如何對應調整科目明細表?
老師晚上好,請問生產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品企業(yè),工廠前期領用原料,未生產(chǎn)出產(chǎn)成品都爛掉了,怎么做賬呀
我們是工程公司,接了外地一個工程,提供勞務和機械,適用簡易計稅么,開3個點的票對嗎。簡易計稅預交稅款按3%預交是嗎
請問應收帳款,應付帳款,庫存商品,庫存現(xiàn)金,在期初余額,當期金額,期未余額中借方和貸方各代表什么意思。謝謝
沒看懂這個知識性問題總結的什么 請詳細講一下 謝謝
總分類賬問題 一月份的匯總,二月份的匯總 借貸余額有什么關聯(lián)
老師您好,1有連續(xù)勞務這個說法嗎?2關于《互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)涉稅信息報送規(guī)定》,那人員收入有免稅的金額嗎?3是采用3%~45%七級累計扣稅法嗎?
請問個人代開發(fā)票20萬普通發(fā)票,次年匯算清繳需要交個稅嗎?
二手房東跟房東租來后,再轉租給公司做民宿,那二手房東給我開租金發(fā)票也是按3%綜合稅率嗎?
那增值稅怎樣計算呢?是差額嗎
你好,什么時間買來的營改增之前的還是之后的?
就是去年22年買的
那不可以的,稅率是9%一般計稅你有進項的,可以用進項來抵扣。
但之前買時也不是專票,也沒有認證啊
那是你們自己的原因,你們不抵扣不是政策不允許抵扣。
買來時140萬,現(xiàn)在賣出160萬,那160萬×9%=144000元,需要交這么多嗎?不是增值部分交嗎?20萬×9%=18000元
對的,是的,增值稅銷項稅額是這些,你有進項的,可以用進項來抵扣,不是差額。
那如果沒有留抵進項稅額就需要交144000元是嗎
對的,是的,是這么做的。
那企業(yè)所得稅是按增值部分交吧
還剛折舊一年
所得稅根據(jù)利潤來繳納的。