久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

請問老師,一般納稅人公司名下的房子,現(xiàn)在要賣出去,是不是要開銷售發(fā)票呢?直接公司稅控開嗎?怎么交稅?公司有進項留抵稅額能抵扣嗎?

2023-11-24 08:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-11-24 08:47

你好,對的,是的,對方需要發(fā)票,開發(fā)票。是的,自己開就可以的,你是一般計稅的,可以抵扣。

頭像
快賬用戶4047 追問 2023-11-24 09:41

那增值稅怎樣計算呢?是差額嗎

頭像
齊紅老師 解答 2023-11-24 09:42

你好,什么時間買來的營改增之前的還是之后的?

頭像
快賬用戶4047 追問 2023-11-24 09:44

就是去年22年買的

頭像
齊紅老師 解答 2023-11-24 09:45

那不可以的,稅率是9%一般計稅你有進項的,可以用進項來抵扣。

頭像
快賬用戶4047 追問 2023-11-24 10:00

但之前買時也不是專票,也沒有認證啊

頭像
齊紅老師 解答 2023-11-24 10:02

那是你們自己的原因,你們不抵扣不是政策不允許抵扣。

頭像
快賬用戶4047 追問 2023-11-24 11:25

買來時140萬,現(xiàn)在賣出160萬,那160萬×9%=144000元,需要交這么多嗎?不是增值部分交嗎?20萬×9%=18000元

頭像
齊紅老師 解答 2023-11-24 11:25

對的,是的,增值稅銷項稅額是這些,你有進項的,可以用進項來抵扣,不是差額。

頭像
快賬用戶4047 追問 2023-11-24 11:28

那如果沒有留抵進項稅額就需要交144000元是嗎

頭像
齊紅老師 解答 2023-11-24 11:30

對的,是的,是這么做的。

頭像
快賬用戶4047 追問 2023-11-24 13:05

那企業(yè)所得稅是按增值部分交吧

頭像
快賬用戶4047 追問 2023-11-24 13:05

還剛折舊一年

頭像
齊紅老師 解答 2023-11-24 13:08

所得稅根據(jù)利潤來繳納的。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
是的,需要正常開票,就按照銷售公司的資產(chǎn)進行處理。交稅的話,就是你正常申報的時候申報就行了。如果說你不是簡易計稅的話,留底是可以抵扣的。
2023-11-23
你好,對的,是的,對方需要發(fā)票,開發(fā)票。是的,自己開就可以的,你是一般計稅的,可以抵扣。
2023-11-24
同學(xué)你好 自己開 之前收到的是什么發(fā)票
2023-12-01
自己種植的是嗎 開普票就可以 免稅的普票
2020-09-23
你好,一般納稅人13%的稅率。
2025-03-20
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×