您好,不行,因?yàn)槭俏覀兩陥?bào)個(gè)稅收入的啊,個(gè)稅申報(bào)和應(yīng)付職工薪酬 是金額一樣的
勞務(wù)派遣人員的工資發(fā)放給勞務(wù)派遣公司不用通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算嗎?
咨詢下 房開(kāi)公司通過(guò)勞務(wù)派遣的用工,這樣的費(fèi)用要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算嗎
老師你好,我們單位用工現(xiàn)在有一批勞務(wù)派遣人員,他們的工資是通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算的,現(xiàn)在準(zhǔn)備把他們轉(zhuǎn)為勞務(wù)外包,請(qǐng)問(wèn)轉(zhuǎn)為勞務(wù)外包后,我們支付給勞務(wù)公司的勞務(wù)外包員工的工資部分還通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算還是直接進(jìn)勞務(wù)費(fèi)?
勞務(wù)派遣公司 差額納稅 代用工單位發(fā)放的工資 必須通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算嗎 用其他應(yīng)付款 帶發(fā)工資核算可以嗎
請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)派遣公司,開(kāi)具差額發(fā)票,發(fā)票中差額部分發(fā)工資是否要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算,謝謝
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計(jì)一筆收入,這個(gè)怎么辦 民間非營(yíng)利組織
老師,收到14張發(fā)票,發(fā)票5萬(wàn)元,是購(gòu)買三輪車的 但是錢已經(jīng)付了,不是庫(kù)存現(xiàn)金支付,也不是法人支付,這個(gè)發(fā)票要怎么處理?
怎樣做好工業(yè)的成本?
老師,稅收分類編碼進(jìn)銷不一致但品名一致可以不?有啥稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設(shè)備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷售,合作社名下沒(méi)有固定資產(chǎn),成員也沒(méi)有按固定資產(chǎn)入股,合作社賬面上沒(méi)有固定資產(chǎn),股金也沒(méi)有實(shí)繳,這在稅務(wù)上是不是有什么說(shuō)法?合作社注銷時(shí)會(huì)不會(huì)涉及資產(chǎn)評(píng)估之類的?
老師前面財(cái)務(wù)多記了收入我今年才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在紅沖多余收入,分錄按之前的然后紅沖可以嗎,跟之前科目都一樣金額填負(fù)數(shù)位置不變
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計(jì)一筆收入,這個(gè)怎么辦
老師,我們是小規(guī)模出口企業(yè),但是不能自己出口,我們購(gòu)進(jìn)貨物,委托外貿(mào)公司出口,那我們報(bào)稅是按報(bào)關(guān)單直接報(bào)免稅收入嗎
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯(cuò)了么
通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算 工會(huì)經(jīng)費(fèi)是不是也得繳納
您好,是的,工會(huì)經(jīng)費(fèi)您們那強(qiáng)制么,我們不強(qiáng)制,
我們是應(yīng)發(fā)工資總額的2%
工資由我們發(fā)放 個(gè)稅必須由我們申報(bào)嗎
您好,咱是勞務(wù)公司呀,就是我們申報(bào)個(gè)稅的
他們之前都沒(méi)報(bào) 我新接手的 我是直接在這個(gè)月報(bào)上嗎 一下增加好幾百人 會(huì)不會(huì)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)
您好,那您先了解一下以前為啥要這樣處理,勞務(wù)公司本來(lái)就是要申報(bào)個(gè)稅
之前會(huì)計(jì)說(shuō)我們不屬于勞務(wù)派遣 我們不決定工資多少 但是我看了一下合同 我們跟派遣人員是雇傭關(guān)系 跟用人單位是合同關(guān)系 合同簽的也是勞務(wù)派遣合同
您好,勞務(wù)派遣就是我們申報(bào)個(gè)稅的呀