只有實(shí)際支付了的增值稅,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)才能做平
一般納稅人加工制造業(yè),進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)會(huì)計(jì)分錄怎么做?比如這月進(jìn)原材料,借:原材料100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13 貸:銀行存款113 銷售,借:銀行存款 33貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 20應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))13 那接下去會(huì)計(jì)分錄怎么做?
一般納稅人,取得收入和購(gòu)買材料,增值稅怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢 收入: 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 買材料 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款
收到采購(gòu)的發(fā)票,,借原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行 如果我是做內(nèi)賬應(yīng)交稅費(fèi)也記嗎,
1、甲公司為增值稅小規(guī)模納稅人,本年7月購(gòu)入原材料,材料銷售方為增值稅一般納稅人,開具給甲公司的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款10000元,增值稅1300元,款項(xiàng)未付。對(duì)甲公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理,正確的是( )。 A借:原材料10000 貸:應(yīng)付賬款10000 B借:原材料 10000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1300 貸:應(yīng)付賬款 11300 C借:原材料 10000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1300 貸:銀行存款 11300 D借:原材料 11300 貸:應(yīng)付賬款 11300
我的公司是一般納稅人,我做的內(nèi)賬,如果購(gòu)買原材料收到發(fā)票,我稅價(jià)分離做,借:原材料,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅),貸:銀行存款 以后應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅),怎么把這個(gè)科目做平,求思路
老師,私戶收款金額比較大,是不是有風(fēng)險(xiǎn)?
老師你好、請(qǐng)教一下、我入職的這家公司、先做了出納、然后做個(gè)應(yīng)付會(huì)計(jì)(就負(fù)對(duì)接供應(yīng)商、他們開票、我安計(jì)劃付款)還掛了主辦會(huì)計(jì)的名、但稅務(wù)其他人在辦、這種情況他們公司要是有問題、我有沒有風(fēng)險(xiǎn)
老師,麻煩問問對(duì)方是小規(guī)模納稅人,開票來,我們公司可以抵稅嗎?謝謝
你好 老師 2019年收了一筆苗木錢,錢收了,當(dāng)時(shí)沒開票,也沒做預(yù)收,這個(gè)怎么調(diào)整
合伙人用分紅,通過公司對(duì)公賬戶買房子,大概25萬,憑證應(yīng)該怎么記賬
公司買房子比如說25萬可以抵稅嗎
財(cái)務(wù)身份能注冊(cè)公司么
老師,我有幾個(gè)員工的工資是要跟朋友一起平攤的,但是這個(gè)工資是我公司賬上付的?,F(xiàn)在我要把這個(gè)錢收回來,怎么做分錄
公司有一筆應(yīng)收款,帳齡不足2年,對(duì)方資金緊張,沒有告知我們就注銷了,這筆應(yīng)收款直接轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外可以嗎
您好,老師,我司有做外貿(mào)訂單。有外幣入賬的,不用開票的。同時(shí)也是需要申報(bào)無票收入吧。是按實(shí)到賬人幣來嗎?
外賬會(huì)計(jì)給做著外賬,是不是每個(gè)月還的跟外賬會(huì)計(jì)聯(lián)系好
可以核對(duì)下?? 進(jìn)項(xiàng)稅這里? 內(nèi)外賬應(yīng)該是一致的 銷項(xiàng)稅可能? 你這邊內(nèi)賬多、外賬少 實(shí)際交稅的話? 根據(jù)外賬情況來