借:工程施工 21150 管理費用 5291 貸:累計折舊26441
計提本月固定資產(chǎn)折舊費3300元,其中車間固定資產(chǎn)折舊費1500元,企業(yè)行政管理部門固定資產(chǎn)折舊費1800元(會計分錄)。
計提本月固定資產(chǎn)折舊15500元,其中生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)計提折舊10000元,行政管理部門計提折舊5500元。(會計分錄。)
計提固定資產(chǎn)折舊費2100元其中管理部門固定資產(chǎn)折舊費600元生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)折舊費1500元會計分錄
計提本月固定資產(chǎn)折舊費10000元,其中車間用固定資產(chǎn)計提6300元,行政管理部門用固定資產(chǎn)計提4000元。會計分錄
您好計提本月固定資產(chǎn)折舊7500元,其中車間管理部門計提折舊費4800元,行政管理部門計提折舊費2700元會計分錄怎么寫呢
老師,我們?nèi)ツ攴孔鉀]收到房東開的發(fā)票,財務費用手續(xù)費也沒收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫,要調(diào)增
我想開居間費,但是注冊公司好,還是個體戶好呢?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)這個要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報銷直接報銷轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問#老師匯算清繳的財務報表與第四季度的財務報表不一致需要怎么操作
老師,請問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個稅人員名單?
請問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?