同學您好,遇到這種情況首先看一下對方公司有沒有稅務問題和稅務風險,如果沒有看看是不是系統(tǒng)出了問題,主要跟稅務溝通哈,不要緊張,沉著冷靜,你一緊張稅務反而覺得你心虛了。
我們公司是商場聯(lián)營公司,請問一下,公司銷售10萬,我們公司公賬轉(zhuǎn)款給了商場10萬,聯(lián)營費用1萬,我們需要給商場開13%的專票9萬給商場,上面沒有任何備注,商場又轉(zhuǎn)回我們9萬的款項,請問我這個具體的賬務怎么處理呢?公司轉(zhuǎn)10萬給商場是借預付賬款10萬,貸銀行存款10萬,我們給商場開發(fā)票并收到9萬,是借銀行存款9,貸主營業(yè)務收入79646、銷項稅額10354,那我的預付賬款10萬怎么銷賬呢?怎樣做會計分錄才能平賬?還有1萬的費用怎么做會計分錄,謝謝老師指點!!萬分感謝
我們公司是商場聯(lián)營公司,請問一下,公司銷售10萬,我們公司公賬轉(zhuǎn)款給了商場10萬,聯(lián)營費用1萬,我們需要給商場開13%的專票9萬給商場,上面沒有任何備注,商場又轉(zhuǎn)回我們9萬的款項,請問我這個具體的賬務怎么處理呢?公司轉(zhuǎn)10萬給商場是借預付賬款10萬,貸銀行存款10萬,我們給商場開發(fā)票并收到9萬,是借銀行存款9,貸主營業(yè)務收入79646、銷項稅額10354,那我的預付賬款10萬怎么銷賬呢?怎樣做會計分錄才能平賬?還有1萬的費用怎么做會計分錄,謝謝老師指點!!萬分感謝
我公司是出口退稅公司,全外銷,那怎么在電子稅務局里面申報收入呢?我們是一般納稅人,一申報收入沒有進項發(fā)票就要交增值稅的,但是進項發(fā)票都是做退稅的,要認證到退稅里邊,不顯示再增值稅申報表里,所以這一點很疑惑,麻煩老師幫我解除
您好,老師,我咨詢個問題,我是勞務公司,然后我們有個配套的建筑公司,我這邊就是給建筑公司開勞務費發(fā)票的,然后今年我們有一個合同是已經(jīng)完工了,今年需要全部確認收入,但是我勞務公司的人工今年只做了70%,還有30%沒有做進來,現(xiàn)在是真的做不進來,我想著要不然就預提一次工資,直接借方進項目成本,貸方就是掛一個人,那我這個業(yè)務怎么處理呢,我做了這個業(yè)務,我這個月是不是得繳納工會經(jīng)費呢,還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,那明年在做這個項目的時候報上來的工資表我又該怎么充呢,假如說后面就發(fā)生80萬的人工費,那剩下的20萬怎么辦,
老師,您好,今天我們公司說有稅務預警,具體我該怎么做?我們進項發(fā)票有數(shù)電票,總計: 147188,但是稅務那邊怎么會顯示0.19萬,這不可能啊,。這是怎么回事呢?第一次遇到這樣的預警,請老師指點
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當月銷售額達到500萬,當月升為一般納稅人,次月怎么報稅表怎么填
8月銷售額達到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報稅的時候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準備第一單出口銷售,請問首單出口退稅要準備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 1、那成品出庫(進銷存)這個進銷存的單價就是單位成本,而不是銷售單價對吧。只有7月入庫數(shù)量。6月成品結(jié)余還不知道,或者6月結(jié)余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒有這個成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產(chǎn)有領料,那也有退料和超領或其他出入庫。那我這個成品原材料成本要增或減吧,對嗎?老師。比如領料100+超領10+其他出庫15-退料3個=某工單成品原材料成本。對嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個月會不會有什么影響?
備考注會我有東奧的電子題庫和會計學堂的電子題庫,刷哪個電子題庫好呢
老師我們2025年的出口報關(guān)單都沒有在稅局里開銷售發(fā)票,可以現(xiàn)在一起把今年7單報關(guān)單的金額都開在8月份么
老師,剩余剩余長投追溯調(diào)整,提取盈余公積是內(nèi)部一增一減,不用調(diào)整長投吧?
我這邊都是真實業(yè)務,沒有一點虛假賬務,老師。
同學,您好!所以這種情況下一定要冷靜,把相關(guān)的資料都準備好,積極主動溝通哈,祝你早點順利解決。